有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||
繰延税金資産 | ||||
賞与引当金 | 5,234 | 百万円 | 3,962 | 百万円 |
退職給付引当金 | 30,710 | 33,842 | ||
たな卸資産評価損 | 2,186 | 2,387 | ||
有価証券等評価損 | 1,078 | 1,604 | ||
土地評価損 | 744 | 710 | ||
貸倒引当金損金算入限度超過額 | 417 | 435 | ||
減価償却限度超過額 | 8,082 | 13,453 | ||
保証工事引当金 | 3,579 | 3,027 | ||
受注工事損失引当金 | 3,331 | 4,078 | ||
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金 | 4,789 | 1,826 | ||
繰越欠損金 | 801 | 12,090 | ||
その他 | 13,963 | 9,947 | ||
繰延税金資産 小計 | 74,921 | 87,368 | ||
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △395 | △2,122 | ||
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △12,985 | △17,938 | ||
評価性引当額 小計 | △13,381 | △20,061 | ||
繰延税金資産 合計 | 61,540 | 67,306 | ||
繰延税金負債 | ||||
固定資産圧縮積立金 | △4,380 | △2,262 | ||
特別償却準備金 | △765 | △560 | ||
その他有価証券評価差額金 | △511 | △434 | ||
その他 | △2,873 | △784 | ||
繰延税金負債 合計 | △8,530 | △4,041 | ||
繰延税金資産の純額 | 53,010 | 63,265 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||
法定実効税率 | 30.5 | % | - | % |
(調整) | ||||
受取配当金等の益金に算入されない項目 | △32.7 | - | ||
評価性引当額 | 46.1 | - | ||
外国源泉税 | 3.8 | - | ||
試験研究費税額控除 | △2.9 | - | ||
前期確定申告差異 | △3.9 | - | ||
移転価格事前確認制度に伴う調整額 | △4.2 | - | ||
その他 | △0.8 | - | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.0 | - |
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。