7202 いすゞ自動車

7202
2024/04/18
時価
1兆5222億円
PER 予
8.99倍
2010年以降
5.36-51.92倍
(2010-2023年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.44-2.46倍
(2010-2023年)
配当 予
4.39%
ROE 予
11.58%
ROA 予
5.17%
資料
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有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月28日 12:34
【資料】
有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる
総資産(連結)2兆675億→2兆665億

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金275,234346,818
受取手形及び売掛金256,582279,401
リース債権及びリース投資資産87,379103,223
商品及び製品178,827186,267
仕掛品19,75429,639
原材料及び貯蔵品57,39160,173
繰延税金資産30,29032,176
その他52,75558,942
貸倒引当金-811-1,472
流動資産計957,4041,095,170
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物360,184389,686
減価償却累計額-202,507-214,151
建物及び構築物(純額)157,677175,535
機械装置及び運搬具672,669698,299
減価償却累計額-514,635-539,034
機械装置及び運搬具(純額)158,034159,264
土地277,230279,756
リース資産15,85316,036
減価償却累計額-7,256-7,953
リース資産(純額)8,5968,082
賃貸用車両39,33456,315
減価償却累計額-8,713-14,347
賃貸用車両(純額)30,62141,967
建設仮勘定34,02524,891
その他114,900121,442
減価償却累計額-99,503-105,085
その他(純額)15,39716,356
有形固定資産合計681,582705,854
無形固定資産
のれん2,64310,093
その他16,99716,618
無形固定資産合計19,64026,711
投資その他の資産
投資有価証券151,178178,628
長期貸付金1,5021,479
退職給付に係る資産8401,479
繰延税金資産31,16922,291
その他38,73737,194
貸倒引当金-1,229-1,289
投資その他の資産合計222,198239,783
固定資産計923,421972,349
資産の部合計1,880,8262,067,520
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金329,094350,555
電子記録債務33,21829,439
短期借入金40,67073,955
リース債務2,8123,187
未払法人税等14,39724,539
未払費用48,19652,730
賞与引当金18,25320,481
役員賞与引当金142178
製品保証引当金7,5706,333
預り金3,5543,464
その他58,42754,770
流動負債計556,336619,636
固定負債
長期借入金197,953196,777
リース債務5,8645,689
繰延税金負債2,1872,468
再評価に係る繰延税金負債42,13542,135
メンテナンス引当金3,0464,776
役員株式給付引当金161364
退職給付に係る負債99,20897,947
長期預り金1,5241,426
その他10,3019,787
固定負債計362,382361,373
負債の部合計918,719981,009
純資産の部
株主資本
資本金40,64440,644
資本剰余金42,08142,127
利益剰余金704,664785,096
自己株式-71,364-71,362
株主資本合計716,026796,506
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金19,95136,545
繰延ヘッジ損益281662
土地再評価差額金83,88083,880
為替換算調整勘定8,08010,267
退職給付に係る調整累計額-9,782-8,276
その他の包括利益累計額合計102,411123,079
非支配株主持分143,669166,923
純資産の部合計962,1071,086,510
負債・純資産合計1,880,8262,067,520

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金79,03983,082
売掛金209,683190,583
製品26,88529,222
仕掛品8,6228,622
原材料及び貯蔵品20,13218,973
前渡金4,1353,956
前払費用3,0612,778
繰延税金資産9,89111,574
短期貸付金1,574941
未収入金8,6358,645
その他8,90811,446
流動資産計380,569369,828
固定資産
有形固定資産
建物69,05080,903
構築物10,04610,518
機械及び装置64,86670,566
車両及び運搬具(純額)702794
工具器具・備品(純額)6,7417,497
土地197,210197,210
リース資産8941,015
建設仮勘定18,8189,774
有形固定資産合計368,330378,280
無形固定資産
ソフトウエア7,8857,981
その他194160
無形固定資産合計8,0808,141
投資その他の資産
投資有価証券67,06291,515
関係会社株式140,170151,641
出資金878241
関係会社出資金46,45846,457
長期貸付金5,3084,482
長期前払費用206124
繰延税金資産10,1012,853
その他1,6874,344
貸倒引当金-3,804-4,199
投資その他の資産合計268,069297,459
固定資産計644,480683,881
資産の部合計1,025,0501,053,710
負債の部
流動負債
支払手形4,7951,141
電子記録債務16,7429,524
買掛金183,800181,451
1年内返済予定の長期借入金10,00010,000
リース債務637815
未払金16,68513,036
未払費用47,25745,202
未払法人税等1,6597,007
前受金1,9112,287
預り金20,47722,125
前受収益144303
製品保証引当金7,5706,333
賞与引当金9,06610,227
役員賞与引当金142178
設備関係支払手形21
流動負債計320,910309,633
固定負債
長期借入金59,67549,675
リース債務329284
退職給付引当金56,81556,326
役員株式給付引当金161364
資産除去債務380226
再評価に係る繰延税金負債41,26641,266
預り保証金506551
その他8871,384
固定負債計160,021150,077
負債の部合計480,932459,711
純資産の部
株主資本
資本金40,64440,644
資本剰余金
資本準備金49,85549,855
資本剰余金合計49,85549,855
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金422,053455,299
利益剰余金合計422,053455,299
自己株式-71,328-71,325
株主資本合計441,225474,473
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金18,73134,982
繰延ヘッジ損益281662
土地再評価差額金83,88083,880
その他の包括利益累計額合計102,892119,525
純資産の部合計544,117593,999
負債・純資産合計1,025,0501,053,710