有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,722 | 3,011 |
受取手形及び売掛金 | 11,249 | 12,978 |
電子記録債権 | 714 | 1,139 |
たな卸資産 | 4,082 | 4,824 |
未収還付法人税等 | 31 | 845 |
繰延税金資産 | 426 | 302 |
その他 | 1,921 | 1,106 |
貸倒引当金 | -4 | -6 |
流動資産計 | 24,145 | 24,202 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 7,250 | 6,788 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,942 | 13,127 |
土地 | 4,301 | 3,397 |
建設仮勘定 | 2,978 | 1,151 |
その他(純額) | 1,199 | 1,381 |
有形固定資産合計 | 27,671 | 25,845 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 315 | 276 |
のれん | - | 225 |
その他 | 122 | 229 |
無形固定資産合計 | 437 | 730 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,575 | 3,858 |
関係会社出資金 | 839 | 1,095 |
長期貸付金 | 333 | 346 |
繰延税金資産 | 335 | 297 |
その他 | 117 | 122 |
貸倒引当金 | -12 | -12 |
投資その他の資産合計 | 5,188 | 5,707 |
固定資産計 | 33,298 | 32,283 |
資産の部合計 | 57,443 | 56,486 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,044 | 4,582 |
電子記録債務 | 2,356 | 2,881 |
短期借入金 | 6,396 | 6,352 |
リース債務 | 500 | 226 |
未払法人税等 | 1,780 | 127 |
賞与引当金 | 772 | 828 |
役員賞与引当金 | 20 | 30 |
製品保証引当金 | 71 | 74 |
設備関係支払手形 | 455 | 651 |
その他 | 1,667 | 2,071 |
流動負債計 | 18,065 | 17,825 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,719 | 3,338 |
リース債務 | 351 | 558 |
繰延税金負債 | 557 | 713 |
再評価に係る繰延税金負債 | 65 | - |
退職給付に係る負債 | 2,801 | 3,055 |
その他 | 32 | 35 |
固定負債計 | 9,527 | 7,702 |
負債の部合計 | 27,592 | 25,527 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,617 | 4,617 |
資本剰余金 | 259 | 252 |
利益剰余金 | 22,873 | 23,958 |
自己株式 | -36 | -38 |
株主資本合計 | 27,713 | 28,790 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,164 | 1,378 |
土地再評価差額金 | 112 | -392 |
為替換算調整勘定 | 735 | 1,081 |
退職給付に係る調整累計額 | -389 | -463 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,622 | 1,604 |
非支配株主持分 | 515 | 565 |
純資産の部合計 | 29,851 | 30,959 |
負債・純資産合計 | 57,443 | 56,486 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,825 | 1,217 |
受取手形 | 37 | 8 |
電子記録債権 | 674 | 1,091 |
売掛金 | 7,005 | 7,507 |
たな卸資産 | 1,047 | 1,125 |
前払費用 | 25 | 33 |
未収入金 | 2,332 | 1,898 |
未収還付法人税等 | - | 843 |
関係会社短期貸付金 | 147 | 209 |
繰延税金資産 | 230 | 78 |
その他 | 63 | 8 |
貸倒引当金 | -8 | -6 |
流動資産計 | 16,381 | 14,016 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,204 | 2,058 |
構築物 | 339 | 311 |
機械及び装置 | 1,262 | 1,196 |
車両及び運搬具(純額) | 4 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 323 | 377 |
土地 | 591 | 587 |
建設仮勘定 | 110 | 486 |
有形固定資産合計 | 4,836 | 5,019 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 271 | 212 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 273 | 214 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,281 | 3,602 |
関係会社株式 | 3,653 | 4,098 |
関係会社社債 | 683 | 683 |
関係会社出資金 | 1,279 | 1,141 |
関係会社長期貸付金 | 4,740 | 4,452 |
その他 | 84 | 87 |
貸倒引当金 | -12 | -329 |
投資損失引当金 | -535 | -278 |
投資その他の資産合計 | 13,174 | 13,457 |
固定資産計 | 18,284 | 18,692 |
資産の部合計 | 34,666 | 32,708 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 7 | 10 |
電子記録債務 | 2,356 | 2,881 |
買掛金 | 3,577 | 3,538 |
短期借入金 | 1,976 | 1,450 |
1年内返済予定の長期借入金 | 356 | 356 |
リース債務 | 33 | 32 |
未払金 | 339 | 254 |
未払費用 | 242 | 162 |
未払法人税等 | 1,708 | 15 |
前受金 | - | 2 |
預り金 | 21 | 49 |
賞与引当金 | 293 | 288 |
役員賞与引当金 | 20 | 30 |
製品保証引当金 | 20 | 20 |
設備関係支払手形 | 164 | 233 |
その他 | 12 | 10 |
流動負債計 | 11,130 | 9,336 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 618 | 262 |
リース債務 | 65 | 48 |
繰延税金負債 | 248 | 311 |
退職給付引当金 | 876 | 919 |
固定負債計 | 1,809 | 1,541 |
負債の部合計 | 12,940 | 10,878 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,617 | 4,617 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 250 | 250 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 250 | 250 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 401 | 448 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 73 | 56 |
別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
繰越利益剰余金 | 13,734 | 13,586 |
利益剰余金合計 | 16,209 | 16,092 |
自己株式 | -36 | -36 |
株主資本合計 | 21,040 | 20,922 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,142 | 1,364 |
土地再評価差額金 | -456 | -456 |
その他の包括利益累計額合計 | 685 | 907 |
純資産の部合計 | 21,726 | 21,830 |
負債・純資産合計 | 34,666 | 32,708 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 1,127 | 1,380 |
仕掛品 | 1,015 | 1,295 |
原材料及び貯蔵品 | 1,939 | 2,148 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -40,035 | -42,433 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 292 | 275 |
仕掛品 | 85 | 155 |
原材料及び貯蔵品 | 669 | 694 |