7214 GMB

7214
2026/03/23
時価
50億円
PER 予
11.25倍
2010年以降
赤字-81.12倍
(2010-2025年)
PBR
0.22倍
2010年以降
0.13-0.78倍
(2010-2025年)
配当 予
4.21%
ROE 予
1.94%
ROA 予
0.47%
資料
Link
CSV,JSON

GMB(7214)の全事業営業利益の推移 - 通期

【期間】

連結

2008年3月31日
29億8608万
2009年3月31日 -80.98%
5億6789万
2010年3月31日 +1.46%
5億7619万
2011年3月31日 +398.39%
28億7166万
2012年3月31日 -1.44%
28億3021万
2013年3月31日 -53.78%
13億804万
2014年3月31日 +61.42%
21億1145万
2015年3月31日 -24.26%
15億9926万
2016年3月31日 -71.93%
4億4895万
2017年3月31日 +510.38%
27億4034万
2018年3月31日 +1.58%
27億8375万
2019年3月31日 -79.72%
5億6452万
2020年3月31日
-7022万
2021年3月31日 -18.73%
-8338万
2022年3月31日
11億4856万
2023年3月31日 +86.5%
21億4207万
2024年3月31日 -23.86%
16億3099万
2025年3月31日 +19.13%
19億4306万

個別

2008年3月31日
8億7614万
2009年3月31日 -60.07%
3億4987万
2010年3月31日
-1億755万
2011年3月31日
7億4851万
2012年3月31日 -26.75%
5億4828万
2013年3月31日
-1億6899万
2014年3月31日
-9918万
2015年3月31日 -369.63%
-4億6580万
2016年3月31日 -44.6%
-6億7355万
2017年3月31日
1億4137万
2018年3月31日 +346.16%
6億3075万
2019年3月31日 -94.77%
3296万
2020年3月31日
-12億942万
2021年3月31日
-4億868万
2022年3月31日 -214.42%
-12億8498万
2023年3月31日 -104.27%
-26億2483万
2024年3月31日
-18億5532万
2025年3月31日
-8億7471万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(3) 減価償却費の調整額△54,487千円は、セグメント間の未実現損益であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
2025/06/26 16:11
#2 セグメント表の脚注(連結)
整額は、以下のとおりであります。
(1) 外部顧客への売上高の調整額△65,562千円は、内部売上高で消去できなかった取引差額であります。また、セグメント利益又は損失(△)の調整額△254,961千円は、セグメント間取引消去20,944千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△275,906千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額△29,955,243千円は、セグメント間取引消去△30,222,634千円、各報告セグメントに配分していない全社資産267,391千円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び有価証券、管理部門にかかわる資産)であります。
(3) 減価償却費の調整額△40,203千円は、セグメント間の未実現損益であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2025/06/26 16:11
#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
2025/06/26 16:11
#4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社は2027年3月期の最終年度に連結売上高1,300億円、連結営業利益50億円、ROE7.0%以上を目標とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。期間中、次の4つの重点戦略を中心に事業戦略を着実に推進し、事業環境の変化にも柔軟に対応できる体制を強化することで、世界の新車用・補修用部品市場において更なる成長を目指してまいります。
① 電動化対応
2025/06/26 16:11
#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度における当社グループは、韓国を中心に電動ウォーターポンプやインテグレーテッド・サーマル・モジュール、電動オイルポンプなどの電動化対応製品の開発と販路拡大を進めました。また、世界的な物流コストが安定的に推移する中、販売価格の見直しや生産性の改善、コスト削減など収益性の改善と競争力の強化に努めました。
この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高が設立以来初めて1,000億円を超える103,712百万円(前期比7.7%増)、韓国において退職給付債務の数理計算上の影響による退職給付費用の追加発生811百万円(同26.5%減)の影響もあり、営業利益は1,943百万円(同19.1%増)となりました。さらに、主に海外子会社における外貨建て資産・負債の評価益等の為替差益を755百万円計上するなどしましたが為替差益は前期よりも減少するなどして、経常利益は1,767百万円(同33.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は592百万円(同44.8%増)となりました。
主要な品目分類別の販売状況を説明しますと、次のとおりであります。
2025/06/26 16:11

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