有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,484,386 | 3,337,983 |
受取手形及び売掛金 | 3,746,159 | 1,607,606 |
有価証券 | 499,712 | - |
たな卸資産 | 2,791,915 | - |
商品及び製品 | - | 627,910 |
仕掛品 | - | 1,194,474 |
原材料及び貯蔵品 | - | 540,779 |
繰延税金資産 | 176,175 | 112,623 |
その他 | 200,614 | 339,565 |
貸倒引当金 | -1,953 | -1,105 |
流動資産合計 | 10,897,009 | 7,759,840 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,667,317 | 8,297,095 |
減価償却累計額 | -3,988,921 | -4,304,768 |
建物及び構築物(純額) | 2,678,395 | 3,992,327 |
機械装置及び運搬具 | 6,772,099 | 6,770,297 |
減価償却累計額 | -5,165,120 | -5,435,488 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,606,978 | 1,334,809 |
土地 | 3,275,185 | 3,275,185 |
リース資産 | - | 135,500 |
減価償却累計額 | - | -7,068 |
リース資産(純額) | - | 128,431 |
建設仮勘定 | 1,155,528 | 62,256 |
その他 | 1,095,872 | 1,108,616 |
減価償却累計額 | -945,435 | -987,074 |
その他(純額) | 150,437 | 121,542 |
有形固定資産合計 | 8,866,525 | 8,914,552 |
無形固定資産 | 140,418 | 136,480 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,878,842 | 1,064,884 |
長期貸付金 | 180,000 | - |
繰延税金資産 | 650,492 | 1,132,428 |
その他 | 137,881 | 124,050 |
貸倒引当金 | -40,580 | -35,007 |
投資その他の資産合計 | 2,806,636 | 2,286,355 |
固定資産合計 | 11,813,579 | 11,337,388 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,710,589 | 19,097,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,916,871 | 1,250,525 |
短期借入金 | 3,063,837 | 3,186,635 |
リース債務 | - | 20,008 |
未払法人税等 | 105,643 | 462 |
賞与引当金 | 320,207 | 135,398 |
設備関係支払手形 | 1,170,444 | - |
その他 | 515,548 | 480,057 |
流動負債合計 | 8,092,553 | 5,073,087 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,689,207 | 3,123,462 |
役員退職慰労引当金 | 173,809 | 184,811 |
預り営業保証金 | 149,726 | 149,262 |
リース債務 | - | 109,649 |
繰延税金負債 | 61,967 | 54,608 |
退職給付引当金 | 1,967,176 | 1,960,820 |
再評価に係る繰延税金負債 | 891,443 | 891,443 |
その他 | 12,442 | 2,615 |
固定負債合計 | 5,945,772 | 6,476,675 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 14,038,326 | 11,549,762 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,875,000 | 1,875,000 |
資本剰余金 | 1,451,395 | 1,451,395 |
利益剰余金 | 3,351,026 | 2,680,033 |
自己株式 | -5,421 | -6,291 |
株主資本合計 | 6,672,000 | 6,000,138 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 495,579 | 136,243 |
土地再評価差額金 | 1,337,165 | 1,337,165 |
為替換算調整勘定 | 11,588 | -73,614 |
評価・換算差額等合計 | 1,844,332 | 1,399,793 |
少数株主持分 | 155,929 | 147,534 |
純資産合計 | 8,672,263 | 7,547,466 |
負債純資産合計 | 22,710,589 | 19,097,228 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,053,924 | 2,957,694 |
受取手形 | 1,384,654 | 668,343 |
売掛金 | 2,144,194 | 799,805 |
有価証券 | 499,712 | - |
商品 | 12,987 | - |
製品 | 570,603 | - |
商品及び製品 | - | 495,336 |
原材料 | 489,554 | - |
仕掛品 | 1,545,421 | 1,198,212 |
貯蔵品 | 16,600 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 523,468 |
前払費用 | 46,473 | 33,006 |
繰延税金資産 | 167,206 | 106,653 |
その他 | 162,971 | 302,274 |
貸倒引当金 | -418 | -189 |
流動資産合計 | 10,093,885 | 7,084,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,210,922 | 7,779,769 |
減価償却累計額 | -3,659,920 | -3,952,870 |
建物(純額) | 2,551,002 | 3,826,898 |
構築物 | 323,004 | 388,370 |
減価償却累計額 | -227,788 | -252,398 |
構築物(純額) | 95,215 | 135,971 |
機械及び装置 | 6,079,749 | 6,228,506 |
減価償却累計額 | -4,809,888 | -5,116,661 |
機械及び装置(純額) | 1,269,860 | 1,111,845 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 20,976 | 20,976 |
減価償却累計額 | -18,821 | -19,628 |
車両運搬具(純額) | 2,155 | 1,348 |
工具 | 1,031,763 | 1,052,605 |
減価償却累計額 | -898,135 | -942,329 |
工具 | 133,627 | 110,276 |
土地 | 3,165,265 | 3,165,265 |
リース資産 | - | 135,500 |
減価償却累計額 | - | -7,068 |
リース資産(純額) | - | 128,431 |
建設仮勘定 | 1,147,869 | 56,236 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,364,995 | 8,536,272 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 79,530 | 79,530 |
ソフトウエア | 38,163 | 31,713 |
その他 | 19,830 | 23,520 |
無形固定資産合計 | 137,524 | 134,763 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,297,373 | 827,255 |
関係会社株式 | 629,750 | 521,961 |
関係会社長期貸付金 | 363,780 | 109,640 |
破産更生債権等 | 15,819 | 7,977 |
長期前払費用 | 1,258 | 1,158 |
繰延税金資産 | 597,192 | 1,087,898 |
その他 | 112,520 | 103,304 |
貸倒引当金 | -40,596 | -35,017 |
投資その他の資産合計 | 2,977,098 | 2,624,178 |
固定資産合計 | 11,479,618 | 11,295,215 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,573,503 | 18,379,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,139,838 | 454,710 |
買掛金 | 1,722,016 | 754,346 |
短期借入金 | 2,100,000 | 2,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 886,100 | 1,049,830 |
リース債務 | - | 20,008 |
未払金 | 124,016 | 66,045 |
未払費用 | 259,886 | 229,221 |
未払法人税等 | 99,845 | - |
預り金 | 20,901 | 17,615 |
賞与引当金 | 307,518 | 129,335 |
設備関係支払手形 | 1,170,444 | - |
その他 | 81,442 | 146,735 |
流動負債合計 | 7,912,010 | 4,967,849 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,678,160 | 3,128,330 |
リース債務 | - | 109,649 |
退職給付引当金 | 1,900,862 | 1,904,373 |
役員退職慰労引当金 | 162,015 | 171,414 |
預り営業保証金 | 145,726 | 145,262 |
再評価に係る繰延税金負債 | 891,443 | 891,443 |
固定負債合計 | 5,778,207 | 6,350,472 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 13,690,218 | 11,318,322 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,875,000 | 1,875,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 468,750 | 468,750 |
その他資本剰余金 | 982,645 | 982,645 |
資本剰余金合計 | 1,451,395 | 1,451,395 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 36 | 36 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
特別償却準備金 | 69,754 | 61,977 |
繰越利益剰余金 | 1,259,270 | 805,365 |
利益剰余金合計 | 2,729,061 | 2,267,378 |
自己株式 | -5,421 | -6,291 |
株主資本合計 | 6,050,035 | 5,587,483 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 496,084 | 136,850 |
土地再評価差額金 | 1,337,165 | 1,337,165 |
評価・換算差額等合計 | 1,833,250 | 1,474,016 |
純資産合計 | 7,883,285 | 7,061,499 |
負債純資産合計 | 21,573,503 | 18,379,821 |