タツモ(6266)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,084,825 | 8,588,055 |
| 売上原価 | 9,481,168 | 7,736,508 |
| 売上総利益 | 1,603,657 | 851,547 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 107,203 | 92,276 |
| 役員報酬 | 128,141 | 84,013 |
| 給料及び手当 | 453,351 | 400,636 |
| 賞与 | 82,801 | 53,671 |
| 退職給付費用 | 56,342 | 72,311 |
| 法定福利費 | 57,111 | 53,775 |
| 研究開発費 | 335,839 | 346,457 |
| 貸倒引当金繰入額 | 19,970 | 36,929 |
| その他 | 738,930 | 497,416 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,979,693 | 1,637,487 |
| 営業損失(△) | -376,035 | -785,939 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,345 | 5,490 |
| 受取賃貸料 | 19,510 | 16,453 |
| 受取手数料 | 4,127 | 3,122 |
| 保険解約返戻金 | - | 62,350 |
| 為替差益 | - | 15,593 |
| その他 | 21,097 | 12,442 |
| 営業外収益合計 | 62,080 | 115,452 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,032 | 30,647 |
| 為替差損 | 24,253 | - |
| その他 | 1,871 | 904 |
| 営業外費用合計 | 54,158 | 31,552 |
| 経常損失(△) | -368,113 | -702,039 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 19 | 1,145 |
| 賞与引当金戻入額 | - | 15,425 |
| 関係会社株式売却益 | - | 100 |
| 特別利益合計 | 19 | 16,670 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,481 | 4,250 |
| 関係会社株式評価損 | 7,999 | - |
| 投資有価証券評価損 | 99,321 | 36,989 |
| 損害賠償金 | - | 7,885 |
| 特別退職金 | - | 42,450 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 11,394 |
| 固定資産売却損 | - | 16 |
| 特別損失合計 | 108,802 | 102,985 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -476,897 | -788,354 |
| 法人税 | 21,677 | 34,838 |
| 法人税等調整額 | -62,373 | 424,762 |
| 法人税等合計 | -40,696 | 459,601 |
| 当期純損失(△) | -436,201 | -1,247,955 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 1,402,782 | 966,786 |
| 製品売上高 | 9,151,262 | 7,213,737 |
| 売上高合計 | 10,554,044 | 8,180,523 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 28,086 | 32,595 |
| 当期製品製造原価 | 8,036,200 | 6,725,056 |
| 当期商品仕入高 | 1,221,899 | 854,365 |
| 製品保証引当金戻入額 | -20,100 | -5,900 |
| 合計 | 9,266,086 | 7,606,116 |
| 商品期末たな卸高 | 32,595 | 31,034 |
| 売上原価 | 9,233,491 | 7,575,081 |
| 売上総利益 | 1,320,552 | 605,441 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 131,206 | 10,173 |
| 旅費及び交通費 | 73,839 | 49,060 |
| 運賃 | 91,140 | 61,135 |
| 役員報酬 | 116,890 | 76,875 |
| 給料及び手当 | 352,120 | 317,036 |
| 賞与 | 62,895 | 21,225 |
| 法定福利費 | 50,123 | 47,477 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,121 | 3,211 |
| 退職給付費用 | 55,571 | 70,608 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,450 | 12,700 |
| 研究開発費 | 335,839 | 346,457 |
| 減価償却費 | 105,175 | 78,268 |
| 貸倒引当金繰入額 | 19,970 | 36,929 |
| その他 | 312,220 | 262,485 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,724,565 | 1,393,643 |
| 営業損失(△) | -404,012 | -788,202 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,262 | 2,678 |
| 受取賃貸料 | 32,886 | 28,880 |
| 受取手数料 | 19,243 | 17,024 |
| 保険解約返戻金 | - | 62,350 |
| 補助金収入 | 787 | 2,148 |
| 雑収入 | 13,615 | 8,097 |
| 営業外収益合計 | 75,795 | 121,180 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,541 | 24,223 |
| 為替差損 | 30,158 | 3,815 |
| 雑損失 | 1,522 | 891 |
| 営業外費用合計 | 52,223 | 28,931 |
| 経常損失(△) | -380,440 | -695,953 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 19 | 1,107 |
| 賞与引当金戻入額 | - | 13,304 |
| 関係会社株式売却益 | - | 100 |
| 特別利益合計 | 19 | 14,511 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,476 | 994 |
| 関係会社株式評価損 | 41,749 | 43,871 |
| 投資有価証券評価損 | 99,321 | 36,989 |
| 特別退職金 | - | 42,450 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 11,394 |
| 特別損失合計 | 142,547 | 135,699 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -522,968 | -817,140 |
| 法人税 | 7,505 | 2,184 |
| 法人税等調整額 | -96,118 | 426,792 |
| 法人税等合計 | -88,613 | 428,976 |
| 当期純損失(△) | -434,355 | -1,246,117 |