タツモ(6266)の損益計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,588,055 | 10,821,071 |
| 売上原価 | 7,736,508 | 8,476,753 |
| 売上総利益 | 851,547 | 2,344,317 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 92,276 | 171,460 |
| 役員報酬 | 84,013 | 95,090 |
| 給料及び手当 | 400,636 | 445,972 |
| 賞与 | 53,671 | 109,185 |
| 退職給付費用 | 72,311 | 73,393 |
| 法定福利費 | 53,775 | 65,812 |
| 研究開発費 | 346,457 | 358,093 |
| 貸倒引当金繰入額 | 36,929 | 4,889 |
| その他 | 497,416 | 653,681 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,637,487 | 1,977,578 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -785,939 | 366,739 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,490 | 5,674 |
| 受取賃貸料 | 16,453 | 16,243 |
| 受取手数料 | 3,122 | 2,867 |
| 保険解約返戻金 | 62,350 | - |
| 為替差益 | 15,593 | - |
| その他 | 12,442 | 7,578 |
| 営業外収益合計 | 115,452 | 32,363 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,647 | 16,879 |
| 為替差損 | - | 26,211 |
| その他 | 904 | 1,372 |
| 営業外費用合計 | 31,552 | 44,462 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -702,039 | 354,640 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,145 | 546 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 1,970 |
| 賞与引当金戻入額 | 15,425 | - |
| 関係会社株式売却益 | 100 | - |
| 特別利益合計 | 16,670 | 2,517 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,250 | 44,898 |
| 投資有価証券評価損 | 36,989 | 7,407 |
| 退職給付制度改定損 | - | 174,378 |
| 損害賠償金 | 7,885 | - |
| 特別退職金 | 42,450 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 11,394 | - |
| 固定資産売却損 | 16 | 9 |
| 減損損失 | - | 6,910 |
| 特別損失合計 | 102,985 | 233,604 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -788,354 | 123,553 |
| 法人税 | 34,838 | 19,275 |
| 法人税等調整額 | 424,762 | -279,588 |
| 法人税等合計 | 459,601 | -260,313 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,247,955 | 383,866 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 966,786 | 1,068,274 |
| 製品売上高 | 7,213,737 | 9,342,533 |
| 売上高合計 | 8,180,523 | 10,410,808 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 32,595 | 31,034 |
| 当期製品製造原価 | 6,725,056 | 7,217,943 |
| 当期商品仕入高 | 854,365 | 1,066,536 |
| 製品保証引当金戻入額 | -5,900 | 43,400 |
| 合計 | 7,606,116 | 8,358,914 |
| 商品期末たな卸高 | 31,034 | - |
| 売上原価 | 7,575,081 | 8,358,914 |
| 売上総利益 | 605,441 | 2,051,894 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 10,173 | 108,407 |
| 旅費及び交通費 | 49,060 | 62,882 |
| 運賃 | 61,135 | 130,146 |
| 役員報酬 | 76,875 | 88,530 |
| 給料及び手当 | 317,036 | 355,113 |
| 賞与 | 21,225 | 86,718 |
| 法定福利費 | 47,477 | 57,528 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,211 | 5,327 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 15,000 |
| 退職給付費用 | 70,608 | 71,085 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,700 | 12,060 |
| 研究開発費 | 346,457 | 358,093 |
| 減価償却費 | 78,268 | 86,081 |
| 貸倒引当金繰入額 | 36,929 | 4,889 |
| その他 | 262,485 | 288,586 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,393,643 | 1,730,451 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -788,202 | 321,442 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,678 | 4,753 |
| 受取賃貸料 | 28,880 | 36,566 |
| 受取手数料 | 17,024 | 15,015 |
| 保険解約返戻金 | 62,350 | - |
| 補助金収入 | 2,148 | 256 |
| 雑収入 | 8,097 | 3,933 |
| 営業外収益合計 | 121,180 | 60,526 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,223 | 12,588 |
| 為替差損 | 3,815 | 28,049 |
| 賃貸費用 | - | 18,067 |
| 雑損失 | 891 | 1,006 |
| 営業外費用合計 | 28,931 | 59,711 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -695,953 | 322,257 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,107 | - |
| 賞与引当金戻入額 | 13,304 | - |
| 関係会社株式売却益 | 100 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 1,970 |
| 特別利益合計 | 14,511 | 1,970 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 994 | 44,399 |
| 関係会社株式評価損 | 43,871 | 111,978 |
| 投資有価証券評価損 | 36,989 | 7,357 |
| 特別退職金 | 42,450 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 11,394 | - |
| 退職給付制度改定損 | - | 174,378 |
| 減損損失 | - | 6,910 |
| 特別損失合計 | 135,699 | 345,025 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -817,140 | -20,797 |
| 法人税 | 2,184 | 8,661 |
| 法人税等調整額 | 426,792 | -282,509 |
| 法人税等合計 | 428,976 | -273,847 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,246,117 | 253,049 |