有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 269,142千円 | 246,646千円 | |
| 賞与引当金 | 37,979 〃 | 61,389 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 44,577 〃 | 41,370 〃 | |
| 貸倒引当金 | 18,384 〃 | 19,495 〃 | |
| 減損損失 | 11,655 〃 | 13,664 〃 | |
| 減価償却費限度超過額 | 16,239 〃 | 13,607 〃 | |
| 役員退職慰労引当金 | 11,380 〃 | 12,034 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 5,344 〃 | 5,335 〃 | |
| 未払事業税 | 2,072 〃 | 4,239 〃 | |
| 製品保証引当金 | 4,142 〃 | 2,984 〃 | |
| 資産除去債務 | 4,531 〃 | 2,263 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 36,791 〃 | 14,415 〃 | |
| その他 | 1,039 〃 | 9,904 〃 | |
| 繰延税金資産 小計 | 463,283 〃 | 447,353 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △24,543 〃 | △10,135 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △334,555 〃 | △340,150 〃 | |
| 評価性引当額 小計 | △359,099 〃 | △350,286 〃 | |
| 繰延税金資産 合計 | 104,184 〃 | 97,067 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △28,014 〃 | △33,623 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,721 〃 | △22,953 〃 | |
| 繰延税金負債 合計 | △30,735 〃 | △56,576 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | 73,448 〃 | 40,490 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.62% | 30.58% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 11.93〃 | 4.45〃 | |
| 住民税均等割 | 25.12〃 | 10.43〃 | |
| 評価性引当額の増減 | 1,273.42〃 | 7.21〃 | |
| 税率変更に伴う繰延税金資産の修正 | △0.32〃 | △3.09〃 | |
| 税率変更に伴う繰延税金資産の評価性引当額の見直し | △33.42〃 | -〃 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1,307.35〃 | 49.58〃 |