訂正有価証券報告書-第66期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2015/04/17 16:16
【資料】
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【項目】
124項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成25年6月20日)
当事業年度
(平成26年6月20日)
資産の部
流動資産
現金及び預金1,020,383946,538
受取手形24,33333,311
売掛金※1 3,431,543※1 3,470,916
有価証券10,47210,478
商品及び製品3,927,5644,019,985
仕掛品661897
原材料及び貯蔵品231,962213,768
前払費用38,755101,509
関係会社短期貸付金1,424,270125,480
繰延税金資産160,948221,854
未収入金※1 740,159※1 814,559
その他※1 66,191※1 25,216
貸倒引当金△2,600△2,300
流動資産合計11,074,6489,982,218
固定資産
有形固定資産
建物1,720,5901,623,148
構築物30,55824,909
機械及び装置26,22415,598
車両運搬具5,6944,669
工具、器具及び備品136,054144,640
土地1,780,2101,650,193
建設仮勘定5,4412,862
その他2,3941,619
有形固定資産合計3,707,1683,467,642
無形固定資産
のれん118,52264,353
ソフトウエア124,853129,772
その他20,06319,983
無形固定資産合計263,439214,109
投資その他の資産
投資有価証券1,381,4981,780,669
関係会社株式2,291,9665,239,275
関係会社出資金1,319,3741,319,374
関係会社長期貸付金610,2831,318,192
前払年金費用-317,849
長期預金800,000500,000
繰延税金資産34,636-
保険積立金210,472214,872
その他557,421440,329
貸倒引当金△172,994△173,030
投資その他の資産合計7,032,65810,957,532
固定資産合計11,003,26714,639,284
資産合計22,077,91524,621,502

(単位:千円)
前事業年度
(平成25年6月20日)
当事業年度
(平成26年6月20日)
負債の部
流動負債
支払手形286,871349,207
買掛金※1 1,539,000※1 1,663,974
短期借入金640,000420,000
1年内返済予定の長期借入金600,000886,000
未払金※1 350,570※1 409,267
未払費用379,776377,149
未払法人税等40,306307,549
役員賞与引当金12,39412,787
その他166,256227,884
流動負債合計4,015,1774,653,819
固定負債
長期借入金1,800,0002,914,000
長期未払金-219,705
退職給付引当金152,274-
役員退職慰労引当金244,643-
繰延税金負債-139,488
資産除去債務2,7242,770
その他110,826112,951
固定負債合計2,310,4673,388,915
負債合計6,325,6458,042,735
純資産の部
株主資本
資本金1,978,6901,978,690
資本剰余金
資本準備金1,840,9561,840,956
その他資本剰余金834,043673,388
資本剰余金合計2,674,9992,514,344
利益剰余金
利益準備金362,100362,100
その他利益剰余金
特別償却準備金1-
別途積立金14,350,00014,350,000
繰越利益剰余金572,978746,951
その他利益剰余金合計14,922,97915,096,951
利益剰余金合計15,285,07915,459,051
自己株式△4,231,006△3,590,842
株主資本合計15,707,76316,361,244
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金44,506200,198
繰延ヘッジ損益-△656
評価・換算差額等合計44,506199,542
新株予約権-17,979
純資産合計15,752,26916,578,767
負債純資産合計22,077,91524,621,502

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