有価証券報告書-第58期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 売上高 | 16,718,267 | 17,167,290 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,351,200 | 1,405,531 |
| 当期製品製造原価 | ※2 11,540,957 | ※2 11,517,986 |
| 合計 | 12,892,158 | 12,923,518 |
| 他勘定振替高 | ※1 14,902 | ※1 39,591 |
| 製品期末たな卸高 | 1,405,531 | 1,218,016 |
| 製品売上原価 | ※3 11,471,724 | ※3 11,665,910 |
| 売上総利益 | 5,246,543 | 5,501,379 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 263,393 | 282,502 |
| 倉敷料 | 19,563 | 19,092 |
| 発送運賃 | 472,202 | 508,649 |
| 広告宣伝費 | 70,364 | 69,221 |
| 賃借料 | 249,433 | 230,502 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,978 |
| 役員報酬及び給料手当 | 1,860,347 | 1,965,127 |
| 法定福利費 | 303,769 | 330,233 |
| 賞与引当金繰入額 | 122,002 | 124,997 |
| 減価償却費 | 111,554 | 109,309 |
| その他 | 1,029,453 | 1,038,887 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,502,085 | 4,680,502 |
| 営業利益 | 744,458 | 820,877 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※4 10,207 | ※4 10,909 |
| 受取配当金 | ※4 23,759 | ※4 30,412 |
| 賃貸料収入 | ※4 10,244 | ※4 10,958 |
| 経営指導料 | ※4 13,200 | ※4 13,200 |
| その他 | ※4 33,348 | ※4 43,825 |
| 営業外収益合計 | 90,759 | 109,306 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 104,186 | 88,562 |
| 為替差損 | 29,132 | 18,451 |
| その他 | 16,609 | 37,018 |
| 営業外費用合計 | 149,928 | 144,031 |
| 経常利益 | 685,288 | 786,151 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※5 78 | ※5 203 |
| 投資有価証券売却益 | 354 | - |
| 特別利益合計 | 432 | 203 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※6 524 | ※6 567 |
| 投資有価証券売却損 | 32 | - |
| 特別損失合計 | 556 | 567 |
| 税引前当期純利益 | 685,164 | 785,788 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,695 | 354,028 |
| 法人税等調整額 | △5,500 | △16,647 |
| 法人税等合計 | 145,194 | 337,381 |
| 当期純利益 | 539,970 | 448,407 |