有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,267 | 21,302 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 5,985 | ※1 6,271 |
| 有価証券 | 2,518 | 8,631 |
| 商品及び製品 | 2,518 | 3,309 |
| 仕掛品 | 112 | 203 |
| 原材料及び貯蔵品 | 836 | 908 |
| 繰延税金資産 | 535 | 638 |
| その他 | 398 | 589 |
| 貸倒引当金 | △34 | △37 |
| 流動資産合計 | 31,138 | 41,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 8,406 | ※2 9,148 |
| 減価償却累計額 | △4,724 | △5,285 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 3,682 | ※2 3,863 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 5,420 | ※2 5,936 |
| 減価償却累計額 | △4,082 | △4,414 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 1,338 | ※2 1,522 |
| 工具、器具及び備品 | 4,414 | 4,751 |
| 減価償却累計額 | △3,144 | △3,311 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,269 | 1,440 |
| 土地 | ※2 5,618 | ※2 7,673 |
| リース資産 | 33 | 40 |
| 減価償却累計額 | △16 | △26 |
| リース資産(純額) | 17 | 14 |
| 建設仮勘定 | 270 | 2,447 |
| 有形固定資産合計 | 12,196 | 16,960 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,331 | 1,477 |
| その他 | 804 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 2,135 | 2,587 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 947 | 977 |
| 繰延税金資産 | 35 | 44 |
| 退職給付に係る資産 | - | 29 |
| その他 | 195 | 118 |
| 貸倒引当金 | - | △34 |
| 投資その他の資産合計 | 1,178 | 1,135 |
| 固定資産合計 | 15,510 | 20,682 |
| 資産合計 | 46,649 | 62,500 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,605 | 1,551 |
| 短期借入金 | ※2 83 | ※2 136 |
| 未払金 | 1,149 | 1,324 |
| 未払法人税等 | 196 | 243 |
| 賞与引当金 | 179 | 197 |
| その他 | 762 | 920 |
| 流動負債合計 | 3,977 | 4,372 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 273 | ※2 225 |
| 繰延税金負債 | 120 | 183 |
| 退職給付引当金 | 416 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 294 |
| その他 | 395 | 296 |
| 固定負債合計 | 1,206 | 1,000 |
| 負債合計 | 5,183 | 5,372 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,233 | 14,965 |
| 資本剰余金 | 27,160 | 32,893 |
| 利益剰余金 | 5,934 | 7,280 |
| 株主資本合計 | 42,329 | 55,139 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △914 | 1,926 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | △914 | 1,928 |
| 少数株主持分 | 50 | 58 |
| 純資産合計 | 41,465 | 57,127 |
| 負債純資産合計 | 46,649 | 62,500 |