有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,384 | 28,078 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,830 | 7,455 |
| 有価証券 | 9,721 | 2,000 |
| 商品及び製品 | 3,822 | 4,032 |
| 仕掛品 | 331 | 459 |
| 原材料及び貯蔵品 | 946 | 970 |
| 繰延税金資産 | 202 | 252 |
| その他 | 961 | 745 |
| 貸倒引当金 | △41 | △30 |
| 流動資産合計 | 42,158 | 43,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 13,605 | ※1 12,699 |
| 減価償却累計額 | △5,398 | △5,032 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 8,207 | ※1 7,667 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,014 | 6,866 |
| 減価償却累計額 | △4,553 | △4,517 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,461 | 2,349 |
| 工具、器具及び備品 | 5,766 | 6,174 |
| 減価償却累計額 | △3,621 | △3,946 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,145 | 2,228 |
| 土地 | ※1 7,696 | ※1 7,297 |
| リース資産 | 28 | 23 |
| 減価償却累計額 | △26 | △22 |
| リース資産(純額) | 2 | 0 |
| 建設仮勘定 | 22 | 34 |
| 有形固定資産合計 | 20,534 | 19,577 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,641 | 1,213 |
| その他 | 1,054 | 1,087 |
| 無形固定資産合計 | 2,695 | 2,301 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,021 | 856 |
| 繰延税金資産 | 21 | 26 |
| 退職給付に係る資産 | 73 | 40 |
| その他 | 97 | 387 |
| 貸倒引当金 | △11 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 1,202 | 1,299 |
| 固定資産合計 | 24,432 | 23,178 |
| 資産合計 | 66,591 | 67,143 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,690 | 1,944 |
| 短期借入金 | ※1 63 | ※1 47 |
| 未払金 | 1,530 | 2,058 |
| 未払法人税等 | 515 | 375 |
| 賞与引当金 | 196 | 425 |
| その他 | 1,433 | 1,174 |
| 流動負債合計 | 5,430 | 6,025 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 130 | ※1 82 |
| 繰延税金負債 | 196 | 210 |
| 退職給付に係る負債 | 488 | 622 |
| その他 | 235 | 215 |
| 固定負債合計 | 1,050 | 1,131 |
| 負債合計 | 6,480 | 7,157 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,965 | 14,965 |
| 資本剰余金 | 32,893 | 32,893 |
| 利益剰余金 | 9,295 | 10,432 |
| 株主資本合計 | 57,155 | 58,291 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3,109 | 2,023 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △257 | △429 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,852 | 1,593 |
| 非支配株主持分 | 102 | 100 |
| 純資産合計 | 60,110 | 59,985 |
| 負債純資産合計 | 66,591 | 67,143 |