有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,078 | 17,537 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,455 | 8,031 |
| 有価証券 | 2,000 | 2,000 |
| 商品及び製品 | 4,032 | 4,484 |
| 仕掛品 | 459 | 334 |
| 原材料及び貯蔵品 | 970 | 1,192 |
| 繰延税金資産 | 252 | 515 |
| その他 | 745 | 978 |
| 貸倒引当金 | △30 | △42 |
| 流動資産合計 | 43,964 | 35,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 12,699 | 12,825 |
| 減価償却累計額 | △5,032 | △5,611 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 7,667 | 7,214 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,866 | 7,561 |
| 減価償却累計額 | △4,517 | △5,360 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,349 | 2,201 |
| 工具、器具及び備品 | 6,174 | 7,080 |
| 減価償却累計額 | △3,946 | △4,613 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,228 | 2,466 |
| 土地 | ※1 7,297 | 6,588 |
| リース資産 | 23 | 16 |
| 減価償却累計額 | △22 | △16 |
| リース資産(純額) | 0 | - |
| 建設仮勘定 | 34 | 63 |
| 有形固定資産合計 | 19,577 | 18,534 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,213 | 8,259 |
| 技術資産 | - | 4,670 |
| その他 | 1,087 | 1,233 |
| 無形固定資産合計 | 2,301 | 14,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 856 | 800 |
| 繰延税金資産 | 26 | 139 |
| 退職給付に係る資産 | 40 | 95 |
| その他 | 387 | 87 |
| 貸倒引当金 | △11 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,299 | 1,123 |
| 固定資産合計 | 23,178 | 33,821 |
| 資産合計 | 67,143 | 68,854 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,944 | 1,875 |
| 短期借入金 | ※1 47 | - |
| 未払金 | 2,058 | 1,905 |
| 未払法人税等 | 375 | 431 |
| 賞与引当金 | 425 | 333 |
| その他 | 1,174 | 1,199 |
| 流動負債合計 | 6,025 | 5,745 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 82 | - |
| 繰延税金負債 | 210 | 183 |
| 退職給付に係る負債 | 622 | 659 |
| その他 | 215 | 307 |
| 固定負債合計 | 1,131 | 1,149 |
| 負債合計 | 7,157 | 6,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,965 | 14,965 |
| 資本剰余金 | 32,893 | 32,893 |
| 利益剰余金 | 10,432 | 12,285 |
| 株主資本合計 | 58,291 | 60,144 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 2,023 | 2,042 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △429 | △334 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,593 | 1,707 |
| 非支配株主持分 | 100 | 106 |
| 純資産合計 | 59,985 | 61,959 |
| 負債純資産合計 | 67,143 | 68,854 |