有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,584 | 19,384 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,741 | 6,830 |
| 有価証券 | 3,299 | 9,721 |
| 商品及び製品 | 3,560 | 3,822 |
| 仕掛品 | 217 | 331 |
| 原材料及び貯蔵品 | 860 | 946 |
| 繰延税金資産 | 375 | 202 |
| その他 | 858 | 961 |
| 貸倒引当金 | △50 | △41 |
| 流動資産合計 | 36,447 | 42,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 11,823 | ※1 13,605 |
| 減価償却累計額 | △5,836 | △5,398 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 5,987 | ※1 8,207 |
| 機械装置及び運搬具 | ※1 7,075 | ※1 7,014 |
| 減価償却累計額 | △4,371 | △4,553 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,703 | ※1 2,461 |
| 工具、器具及び備品 | 5,845 | 5,766 |
| 減価償却累計額 | △3,714 | △3,621 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,130 | 2,145 |
| 土地 | ※1 7,698 | ※1 7,696 |
| リース資産 | 41 | 28 |
| 減価償却累計額 | △34 | △26 |
| リース資産(純額) | 6 | 2 |
| 建設仮勘定 | 2,005 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 20,532 | 20,534 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,840 | 1,641 |
| その他 | 1,156 | 1,054 |
| 無形固定資産合計 | 2,997 | 2,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,174 | 1,021 |
| 繰延税金資産 | 4 | 21 |
| 退職給付に係る資産 | 72 | 73 |
| その他 | 5,197 | 97 |
| 貸倒引当金 | △0 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 6,448 | 1,202 |
| 固定資産合計 | 29,978 | 24,432 |
| 資産合計 | 66,425 | 66,591 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,939 | 1,690 |
| 短期借入金 | ※1 57 | ※1 63 |
| 未払金 | 1,717 | 1,530 |
| 未払法人税等 | 258 | 515 |
| 賞与引当金 | 191 | 196 |
| その他 | 1,275 | 1,433 |
| 流動負債合計 | 5,439 | 5,430 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 178 | ※1 130 |
| 繰延税金負債 | 439 | 196 |
| 退職給付に係る負債 | 475 | 488 |
| その他 | 250 | 235 |
| 固定負債合計 | 1,343 | 1,050 |
| 負債合計 | 6,783 | 6,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,965 | 14,965 |
| 資本剰余金 | 32,893 | 32,893 |
| 利益剰余金 | 8,142 | 9,295 |
| 株主資本合計 | 56,001 | 57,155 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3,777 | 3,109 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △238 | △257 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,539 | 2,852 |
| 非支配株主持分 | 101 | 102 |
| 純資産合計 | 59,642 | 60,110 |
| 負債純資産合計 | 66,425 | 66,591 |