有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 14:46
【資料】
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【項目】
163項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損14,429百万円14,503百万円
投資有価証券評価損1,2531,253
資産除去債務149149
税務上の繰越欠損金8760
未払事業税等3148
未払賞与2024
固定資産償却超過額04
差入保証金評価損2121
その他2528
繰延税金資産小計16,01716,094
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-△60
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△15,838
評価性引当額小計△15,848△15,898
繰延税金資産合計169195
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△109△94
その他有価証券評価差額金△4,480△8,054
繰延税金負債合計△4,590△8,149
繰延税金負債の純額△4,420△7,953

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.30.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△33.8△30.7
評価性引当額の増減1.30.2
その他0.80.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率△0.40.6