有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,398 | 3,580 |
受取手形及び売掛金 | 18,975 | 18,683 |
有価証券 | 1,578 | 1,901 |
商品 | 268 | 370 |
前渡金 | - | 1,676 |
繰延税金資産 | 256 | 216 |
その他 | 568 | 281 |
貸倒引当金 | -38 | -39 |
流動資産合計 | 28,006 | 26,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,466 | 1,428 |
機械装置及び運搬具(純額) | 272 | 170 |
土地 | 1,009 | 1,009 |
その他 | 230 | 410 |
有形固定資産合計 | 2,978 | 3,018 |
無形固定資産 | 58 | 49 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,992 | 3,434 |
長期貸付金 | 133 | 119 |
繰延税金資産 | 97 | 5 |
その他 | 1,135 | 1,415 |
貸倒引当金 | -319 | -461 |
投資その他の資産合計 | 4,041 | 4,513 |
固定資産合計 | 7,078 | 7,581 |
資産合計 | 35,084 | 34,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,567 | 7,415 |
受託販売未払金 | 6,609 | 5,124 |
短期借入金 | 1,570 | 1,570 |
未払法人税等 | 324 | 197 |
前受金 | - | 1,958 |
賞与引当金 | 318 | 305 |
役員賞与引当金 | 50 | 30 |
その他 | 1,162 | 664 |
流動負債合計 | 18,602 | 17,265 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10 | - |
繰延税金負債 | - | 172 |
退職給付引当金 | 76 | 14 |
役員退職慰労引当金 | 230 | 160 |
再評価に係る繰延税金負債 | 95 | 95 |
その他 | 95 | 208 |
固定負債合計 | 508 | 651 |
負債合計 | 19,110 | 17,917 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,443 | 3,443 |
資本剰余金 | 2,655 | 2,655 |
利益剰余金 | 9,962 | 9,983 |
自己株式 | -532 | -534 |
株主資本合計 | 15,528 | 15,547 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 243 | 594 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | -5 |
土地再評価差額金 | 139 | 139 |
評価・換算差額等合計 | 381 | 728 |
少数株主持分 | 63 | 57 |
純資産合計 | 15,974 | 16,334 |
負債純資産合計 | 35,084 | 34,251 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,349 | 3,529 |
受取手形 | 3,002 | 2,266 |
売掛金 | 15,491 | 15,664 |
営業未収入金 | 369 | 431 |
リース投資資産 | 95 | 72 |
有価証券 | 580 | 103 |
商品 | 252 | 356 |
前渡金 | 273 | 1,671 |
前払費用 | 83 | 81 |
繰延税金資産 | 244 | 212 |
未収収益 | 0 | 0 |
関係会社短期貸付金 | 100 | 32 |
未収入金 | 6 | 5 |
未収消費税等 | 1 | - |
立替金 | 7 | 31 |
金銭債権信託受益権 | 997 | 1,798 |
デリバティブ債権 | 5 | 0 |
その他 | 24 | 26 |
貸倒引当金 | -34 | -34 |
流動資産合計 | 27,850 | 26,247 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,410 | 2,452 |
減価償却累計額 | -944 | -1,024 |
建物(純額) | 1,465 | 1,427 |
機械及び装置 | 191 | 191 |
減価償却累計額 | -85 | -122 |
機械及び装置(純額) | 106 | 68 |
車両運搬具 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -6 | -6 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 300 | 554 |
減価償却累計額 | -81 | -152 |
工具 | 218 | 401 |
土地 | 1,009 | 1,009 |
リース資産 | 12 | 12 |
減価償却累計額 | -2 | -4 |
リース資産(純額) | 10 | 7 |
有形固定資産合計 | 2,810 | 2,914 |
無形固定資産 | | |
地上権 | 4 | 4 |
ソフトウエア | 41 | 33 |
電話加入権 | 1 | 1 |
その他 | 5 | 3 |
無形固定資産合計 | 52 | 44 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,891 | 3,333 |
関係会社株式 | 136 | 136 |
長期貸付金 | 73 | 66 |
従業員に対する長期貸付金 | 60 | 53 |
固定化営業債権 | 207 | 362 |
ゴルフ会員権 | 159 | 155 |
前払年金費用 | 378 | 396 |
繰延税金資産 | 98 | - |
その他 | 382 | 378 |
貸倒引当金 | -319 | -461 |
投資その他の資産合計 | 4,070 | 4,421 |
固定資産合計 | 6,934 | 7,380 |
資産合計 | 34,784 | 33,628 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,578 | 1,984 |
買掛金 | 5,920 | 5,326 |
受託販売未払金 | 6,609 | 5,124 |
短期借入金 | 1,570 | 1,570 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 552 | 497 |
営業未払金 | 36 | 20 |
未払費用 | 24 | 12 |
未払法人税等 | 328 | 197 |
未払事業所税 | 5 | 5 |
未払消費税等 | - | 15 |
前受金 | 335 | 1,763 |
預り金 | 36 | 21 |
賞与引当金 | 306 | 295 |
役員賞与引当金 | 50 | 30 |
割賦利益繰延 | 94 | 22 |
デリバティブ債務 | 6 | 7 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 18,459 | 16,898 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10 | - |
リース債務 | 7 | 5 |
繰延税金負債 | - | 172 |
退職給付引当金 | 64 | - |
役員退職慰労引当金 | 230 | 160 |
長期預り保証金 | 83 | 83 |
再評価に係る繰延税金負債 | 95 | 95 |
デリバティブ債務 | - | 1 |
固定負債合計 | 491 | 518 |
負債合計 | 18,950 | 17,416 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,443 | 3,443 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,655 | 2,655 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 2,655 | 2,655 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 385 | 385 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 7,113 | 7,113 |
圧縮記帳積立金 | 58 | 57 |
繰越利益剰余金 | 2,329 | 2,362 |
利益剰余金合計 | 9,886 | 9,918 |
自己株式 | -532 | -534 |
株主資本合計 | 15,452 | 15,483 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 243 | 594 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | -5 |
土地再評価差額金 | 139 | 139 |
評価・換算差額等合計 | 381 | 728 |
純資産合計 | 15,834 | 16,211 |
負債純資産合計 | 34,784 | 33,628 |