有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/16 16:00
【資料】
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【項目】
188項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金1,670百万円2,205百万円
貸倒引当金218216
賞与引当金2,1952,297
退職給付に係る負債334△160
未払事業税704628
投資有価証券評価損等642622
固定資産未実現利益等1,0481,055
棚卸資産未実現利益等421467
不動産信託解約損338319
減損損失1,3591,365
その他6,0466,129
繰延税金資産小計14,981百万円15,146百万円
評価性引当額△4,902百万円△5,416百万円
繰延税金資産合計10,078百万円9,729百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△271百万円△650百万円
その他有価証券評価差額金△13,536△18,719
資本連結手続による評価差額△5,231△5,676
繰延ヘッジ損益△1,190△1,234
その他△7,074△9,866
繰延税金負債合計△27,303百万円△36,147百万円
繰延税金負債の純額△17,224百万円△26,417百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.5%-
(調整)
交際費等永久に
損金に算入されない項目
1.7-
受取配当金等永久に
益金に算入されない項目
△1.1-
評価性引当額の増減2.3-
住民税均等割0.3-
持分法による投資利益△4.9-
在外連結子会社等の留保利益2.8-
持分法適用会社からの配当金1.4-
その他0.5-
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.5%-

(注)1 当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

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