有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,347 | 13,604 |
受取手形及び売掛金 | 38,023 | 42,809 |
リース債権及びリース投資資産 | 339 | 227 |
商品及び製品 | 7,826 | 7,951 |
仕掛品 | 817 | 905 |
原材料及び貯蔵品 | 300 | 300 |
前渡金 | 4,156 | 7,056 |
繰延税金資産 | 480 | 715 |
その他 | 1,623 | 2,361 |
貸倒引当金 | -69 | -112 |
流動資産合計 | 65,846 | 75,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,176 | 1,088 |
減価償却累計額 | -750 | -661 |
建物(純額) | 426 | 426 |
機械装置及び運搬具 | 347 | 364 |
減価償却累計額 | -206 | -237 |
機械装置及び運搬具(純額) | 140 | 126 |
工具 | 568 | 723 |
減価償却累計額 | -423 | -475 |
工具 | 144 | 247 |
土地 | 458 | 610 |
ESCO事業資産 | 132 | 132 |
減価償却累計額 | -34 | -41 |
ESCO事業資産(純額) | 98 | 90 |
賃貸用資産 | 919 | 709 |
減価償却累計額 | -531 | -428 |
賃貸用資産(純額) | 388 | 280 |
建設仮勘定 | 9 | 1 |
有形固定資産合計 | 1,666 | 1,784 |
無形固定資産 | | |
その他 | 98 | 83 |
無形固定資産合計 | 98 | 83 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,762 | 5,146 |
長期貸付金 | 35 | 27 |
繰延税金資産 | 230 | 75 |
その他 | 979 | 1,153 |
貸倒引当金 | -296 | -333 |
投資その他の資産合計 | 5,711 | 6,070 |
固定資産合計 | 7,476 | 7,937 |
資産合計 | 73,322 | 83,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 28,549 | 30,193 |
短期借入金 | 10,239 | 14,731 |
1年内返済予定の長期借入金 | 151 | 152 |
未払法人税等 | 1,456 | 1,702 |
前受金 | 6,862 | 7,891 |
賞与引当金 | 575 | 674 |
役員賞与引当金 | 78 | 84 |
アフターサービス引当金 | - | 579 |
その他 | 750 | 956 |
流動負債合計 | 48,665 | 56,965 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 152 | - |
繰延税金負債 | 3 | 67 |
退職給付引当金 | 369 | 251 |
役員退職慰労引当金 | 297 | 32 |
その他 | 56 | 274 |
固定負債合計 | 879 | 625 |
負債合計 | 49,545 | 57,591 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,105 | 5,105 |
資本剰余金 | 3,789 | 3,786 |
利益剰余金 | 17,013 | 18,063 |
自己株式 | -2,210 | -1,214 |
株主資本合計 | 23,697 | 25,740 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 89 | 343 |
繰延ヘッジ損益 | 25 | 0 |
為替換算調整勘定 | -531 | -577 |
その他の包括利益累計額合計 | -416 | -234 |
新株予約権 | 94 | 100 |
少数株主持分 | 401 | 560 |
純資産合計 | 23,777 | 26,167 |
負債純資産合計 | 73,322 | 83,759 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,227 | 8,456 |
受取手形 | 5,491 | 3,340 |
売掛金 | 30,032 | 36,701 |
リース投資資産 | 339 | 227 |
商品及び製品 | 5,740 | 6,264 |
前渡金 | 3,978 | 5,837 |
前払費用 | 42 | 51 |
繰延税金資産 | 305 | 554 |
短期貸付金 | 1,625 | 1,325 |
未収入金 | 884 | 1,771 |
その他 | 217 | 360 |
貸倒引当金 | -58 | -98 |
流動資産合計 | 56,826 | 64,794 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,002 | 886 |
減価償却累計額 | -644 | -543 |
建物(純額) | 357 | 342 |
機械及び装置 | 14 | 14 |
減価償却累計額 | -2 | -4 |
機械及び装置(純額) | 11 | 10 |
車両運搬具 | 13 | 13 |
減価償却累計額 | -11 | -12 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | 282 | 436 |
減価償却累計額 | -211 | -259 |
工具 | 71 | 177 |
土地 | 458 | 610 |
ESCO事業資産 | 132 | 132 |
減価償却累計額 | -34 | -41 |
ESCO事業資産(純額) | 98 | 90 |
賃貸用資産 | 968 | 757 |
減価償却累計額 | -574 | -476 |
賃貸用資産(純額) | 393 | 281 |
建設仮勘定 | 7 | 1 |
有形固定資産合計 | 1,400 | 1,515 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 11 | 11 |
ソフトウエア | 27 | 30 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 42 | 45 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,678 | 3,854 |
関係会社株式 | 4,441 | 4,558 |
長期前払費用 | 3 | 10 |
繰延税金資産 | 171 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 30 | 24 |
固定化営業債権 | 61 | 265 |
差入保証金 | 437 | 438 |
その他 | 273 | 272 |
貸倒引当金 | -216 | -298 |
投資その他の資産合計 | 8,882 | 9,125 |
固定資産合計 | 10,325 | 10,686 |
資産合計 | 67,151 | 75,480 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 27,542 | 28,460 |
短期借入金 | 10,190 | 14,670 |
1年内返済予定の長期借入金 | 151 | 152 |
未払費用 | 255 | 317 |
未払法人税等 | 1,220 | 1,373 |
前受金 | 5,499 | 6,316 |
預り金 | 121 | 198 |
賞与引当金 | 380 | 460 |
役員賞与引当金 | 63 | 66 |
受注損失引当金 | - | 12 |
アフターサービス引当金 | - | 579 |
その他 | 71 | 98 |
流動負債合計 | 45,494 | 52,703 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 152 | - |
繰延税金負債 | - | 46 |
退職給付引当金 | 156 | 36 |
役員退職慰労引当金 | 268 | - |
その他 | 30 | 255 |
固定負債合計 | 608 | 338 |
負債合計 | 46,103 | 53,042 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,105 | 5,105 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,786 | 3,786 |
その他資本剰余金 | 3 | - |
資本剰余金合計 | 3,789 | 3,786 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 970 | 970 |
その他利益剰余金 | | |
建物圧縮積立金 | 33 | 34 |
別途積立金 | 4,442 | 4,442 |
繰越利益剰余金 | 8,724 | 8,865 |
利益剰余金合計 | 14,170 | 14,313 |
自己株式 | -2,210 | -1,214 |
株主資本合計 | 20,854 | 21,990 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 89 | 344 |
繰延ヘッジ損益 | 9 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 99 | 346 |
新株予約権 | 94 | 100 |
純資産合計 | 21,048 | 22,437 |
負債純資産合計 | 67,151 | 75,480 |