有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 956,446 | 705,872 |
受取手形及び売掛金 | 3,216,506 | 3,056,330 |
たな卸資産 | 3,894,381 | 3,753,004 |
前払費用 | 170,741 | 186,308 |
その他 | 73,344 | 77,761 |
貸倒引当金 | -1,764 | -1,223 |
流動資産計 | 8,309,656 | 7,778,053 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,377,955 | 2,387,771 |
減価償却累計額 | -1,375,483 | -1,453,205 |
減損損失累計額 | -36,716 | -42,500 |
建物(純額) | 965,756 | 892,065 |
機械装置及び運搬具 | 782,456 | 790,323 |
減価償却累計額 | -663,623 | -688,340 |
機械装置及び運搬具(純額) | 118,833 | 101,983 |
工具 | 468,014 | 456,183 |
減価償却累計額 | -359,714 | -371,797 |
減損損失累計額 | -15,147 | -9,253 |
工具 | 93,152 | 75,132 |
土地 | 1,099,724 | 1,099,724 |
その他 | 71,801 | 62,245 |
減価償却累計額 | -30,402 | -38,715 |
その他(純額) | 41,398 | 23,530 |
有形固定資産合計 | 2,318,865 | 2,192,435 |
無形固定資産 | | |
その他 | 259,635 | 255,491 |
無形固定資産合計 | 259,635 | 255,491 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,972,043 | 1,526,391 |
投資不動産 | 2,266,233 | 2,267,820 |
減価償却累計額 | -437,044 | -479,829 |
減損損失累計額 | -100,266 | -100,266 |
投資不動産(純額) | 1,728,922 | 1,687,724 |
繰延税金資産 | 83,009 | 86,752 |
その他 | 445,308 | 463,188 |
投資その他の資産合計 | 4,229,284 | 3,764,057 |
固定資産計 | 6,807,785 | 6,211,984 |
資産の部合計 | 15,117,441 | 13,990,037 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,811,161 | 2,426,099 |
短期借入金 | 700,000 | 800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 703,280 | 692,020 |
1年内償還予定の社債 | 318,750 | - |
未払法人税等 | 103,066 | 113,829 |
未払費用 | 188,269 | 169,280 |
賞与引当金 | 50,596 | 53,382 |
その他 | 541,231 | 531,498 |
流動負債計 | 5,416,354 | 4,786,111 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,356,940 | 1,084,980 |
退職給付に係る負債 | 582,396 | 579,009 |
繰延税金負債 | 153,586 | 8,469 |
その他 | 226,804 | 227,187 |
固定負債計 | 2,319,727 | 1,899,647 |
負債の部合計 | 7,736,082 | 6,685,758 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,500 | 1,720,500 |
資本剰余金 | 1,770,567 | 1,770,567 |
利益剰余金 | 3,475,745 | 3,648,962 |
自己株式 | -53,877 | -54,204 |
株主資本合計 | 6,912,935 | 7,085,825 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 470,757 | 220,291 |
繰延ヘッジ損益 | -11,045 | -4,626 |
為替換算調整勘定 | 23,006 | 16,797 |
退職給付に係る調整累計額 | -14,294 | -14,008 |
その他の包括利益累計額合計 | 468,424 | 218,453 |
純資産の部合計 | 7,381,359 | 7,304,279 |
負債・純資産合計 | 15,117,441 | 13,990,037 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 421,793 | 181,236 |
受取手形 | 136,720 | 143,316 |
売掛金 | 2,824,979 | 2,577,003 |
商品 | 3,401,177 | 3,239,865 |
貯蔵品 | 61,152 | 49,286 |
前払費用 | 166,134 | 181,816 |
未収入金 | 47,500 | 36,964 |
その他 | 33,299 | 48,790 |
貸倒引当金 | -1,528 | -700 |
流動資産計 | 7,091,229 | 6,457,578 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 823,504 | 756,402 |
工具 | 86,363 | 69,130 |
土地 | 904,362 | 904,362 |
その他 | 46,663 | 23,530 |
有形固定資産合計 | 1,860,894 | 1,753,425 |
無形固定資産 | | |
意匠権 | 16,219 | 14,056 |
電話加入権 | 16,548 | 16,548 |
ソフトウエア | 33,112 | 38,078 |
借地権 | 189,944 | 183,058 |
無形固定資産合計 | 255,825 | 251,742 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,971,043 | 1,525,391 |
関係会社株式 | 566,709 | 566,709 |
差入保証金 | 197,265 | 189,594 |
長期前払費用 | 6,776 | 6,145 |
投資不動産 | 1,616,798 | 1,576,234 |
保険積立金 | 116,743 | 148,801 |
その他 | 11,020 | 10,450 |
投資その他の資産合計 | 4,486,357 | 4,023,327 |
固定資産計 | 6,603,077 | 6,028,495 |
資産の部合計 | 13,694,306 | 12,486,074 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,494,884 | 1,444,162 |
買掛金 | 1,019,012 | 728,609 |
短期借入金 | 450,000 | 550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 630,780 | 621,170 |
1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
未払金 | 264,558 | 237,715 |
未払費用 | 178,286 | 160,698 |
未払法人税等 | 78,291 | 51,197 |
未払消費税等 | 136,674 | 158,199 |
預り金 | 35,298 | 36,602 |
賞与引当金 | 40,993 | 43,393 |
その他 | 46,784 | 42,372 |
流動負債計 | 4,675,564 | 4,074,119 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,232,770 | 990,000 |
退職給付引当金 | 530,325 | 528,334 |
資産除去債務 | 66,135 | 64,447 |
繰延税金負債 | 159,894 | 14,652 |
その他 | 158,335 | 156,327 |
固定負債計 | 2,147,461 | 1,753,762 |
負債の部合計 | 6,823,026 | 5,827,882 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,500 | 1,720,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,770,567 | 1,770,567 |
資本剰余金合計 | 1,770,567 | 1,770,567 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 399,608 | 399,608 |
繰越利益剰余金 | 2,573,708 | 2,605,311 |
利益剰余金合計 | 2,973,316 | 3,004,919 |
自己株式 | -53,134 | -53,460 |
株主資本合計 | 6,411,250 | 6,442,526 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 470,757 | 220,291 |
繰延ヘッジ損益 | -10,727 | -4,626 |
その他の包括利益累計額合計 | 460,029 | 215,664 |
純資産の部合計 | 6,871,279 | 6,658,191 |
負債・純資産合計 | 13,694,306 | 12,486,074 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 3,463,822 | 3,352,890 |
仕掛品 | 145,394 | 121,728 |
原材料及び貯蔵品 | 285,165 | 278,385 |
たな卸資産 | 3,894,381 | 3,753,004 |