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3612
2024/04/24
時価
743億円
PER 予
8.65倍
2019年以降
赤字-234.89倍
(2019-2024年)
PBR
0.9倍
2019年以降
0.44-1.2倍
(2019-2024年)
配当 予
3.47%
ROE 予
10.36%
ROA 予
3.55%
資料
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有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月13日 13:09
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【閲覧】

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訂正有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる
収益(連結)3173億3700万→3041億800万
親会社の所有者に帰属する当期利益(連結)-16億900万→20億4100万

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
売上高336,480317,337
売上原価146,903137,861
売上総利益189,577179,476
販売費及び一般管理費182,405173,833
全事業営業利益7,1725,642
営業外収益
受取利息3545
受取配当金6458
受取賃貸料5710
受取補償金2458
匿名組合投資利益483619
その他338427
営業外収益計1,0001,217
営業外費用
支払利息2,7921,924
商品廃棄損7021,402
リース解約損326
金融手数料112440
持分法による投資損失249
その他416338
営業外費用計4,0784,119
当期経常利益4,0942,740
特別利益
固定資産売却益2
投資有価証券売却益12
特別利益計212
特別損失
固定資産売却損1
固定資産除却損1,4361,318
関係会社整理損360804
役員退職慰労金53
特別損失計1,8502,122
税引前当年度純利益2,247630
法人税3,9922,168
法人税等調整額-1,00474
法人税等合計2,9892,242
少数株主損益調整前当年度純損失(△)-742-1,612
少数株主持分損失(△)-6-3
当年度純損失(△)-736-1,609

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
売上高300,891281,555
売上原価
商品期首たな卸高27,29126,708
当期商品仕入高126,582117,989
合計153,872144,698
他勘定振替高7411,401
商品期末たな卸高26,70826,060
売上原価合計126,423117,237
売上総利益174,469164,318
販売費
及び一般管理費
販売促進費46,30543,759
荷造運搬費12,64511,441
広告宣伝費2,7612,963
図書研究費2,2291,903
業務委託費4,1955,025
役員報酬231282
役員賞与引当金繰入額10778
給料手当及び賞与13,67812,864
賞与引当金繰入額1,5481,271
福利厚生費2,3092,188
退職給付費用648636
旅費及び交通費2,1261,807
消耗品費2,4202,599
減価償却費7,2066,972
のれん償却額4,0174,017
賃借料25,70424,028
歩率家賃28,88226,679
その他11,16510,686
販売費・一般管理費計168,176159,197
全事業営業利益6,2935,120
営業外収益
受取利息105125
受取配当金4,3642,248
受取賃貸料365384
受取補償金2451
匿名組合投資利益483619
その他236296
営業外収益計5,5773,723
営業外費用
支払利息2,6951,838
社債利息9081
貸倒引当金繰入額81463
商品廃棄損6481,321
リース解約損304
金融手数料112440
その他432227
営業外費用計4,0874,374
当期経常利益7,7824,470
特別利益
投資有価証券売却益12
特別利益計12
特別損失
固定資産除却損1,3231,196
関係会社株式評価損122315
関係会社出資金評価損739
関係会社整理損504687
役員退職慰労金36
特別損失計2,7242,198
税引前当年度純利益5,0572,283
法人税3,2011,378
法人税等調整額-1,595853
法人税等合計1,6052,231
当年度純利益3,45252

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額3,9272,882
主要な販売費
及び一般管理費
給料手当及び賞与48,16647,797
役員賞与引当金繰入額10778
賞与引当金繰入額2,8742,822
退職給付費用731726
販売促進費6,7167,244
荷造運搬費14,09412,774
旅費及び交通費4,4564,124
賃借料27,83026,329
地代家賃29,95527,780
減価償却費7,6117,447
のれん償却額4,3094,334

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目