有価証券報告書-第144期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 35,183,713 | 38,334,252 |
売上原価 | 30,120,953 | 32,607,441 |
売上総利益 | 5,062,759 | 5,726,811 |
販売費及び一般管理費 | 3,653,745 | 4,134,378 |
全事業営業利益 | 1,409,014 | 1,592,433 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,408 | 966 |
受取配当金 | 3,855 | 4,787 |
仕入割引 | 106,685 | 107,733 |
為替差益 | 24,067 | 12,676 |
その他 | 27,191 | 41,954 |
営業外収益計 | 164,209 | 168,118 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,856 | 2,638 |
売上割引 | 84,404 | 85,699 |
その他 | 3,537 | 4,212 |
営業外費用計 | 90,798 | 92,550 |
当期経常利益 | 1,482,425 | 1,668,001 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 48,144 | 1,241 |
固定資産売却益 | 466 | - |
負ののれん発生益 | 430,931 | - |
特別利益計 | 479,541 | 1,241 |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | 1,982 | 4,657 |
固定資産除売却損 | 1,593 | 10,962 |
その他 | 109,930 | - |
特別損失計 | 113,506 | 15,619 |
税引前当年度純利益 | 1,848,460 | 1,653,622 |
法人税 | 562,220 | 565,560 |
法人税等調整額 | -11,446 | 49,107 |
法人税等合計 | 550,774 | 614,667 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,297,685 | 1,038,955 |
当年度純利益 | 1,297,685 | 1,038,955 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 30,712,331 | 32,275,849 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,684,073 | 2,915,900 |
当期商品仕入高 | 26,646,146 | 28,023,015 |
合計 | 29,330,219 | 30,938,915 |
商品期末たな卸高 | 2,915,900 | 3,235,025 |
商品売上原価 | 26,414,319 | 27,703,890 |
売上総利益 | 4,298,011 | 4,571,959 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 455,844 | 503,018 |
広告宣伝費 | 32,969 | 36,845 |
旅費及び交通費 | 146,319 | 161,484 |
通信費 | 47,985 | 53,522 |
交際費 | 17,327 | 22,237 |
賃借料 | 273,003 | 309,279 |
貸倒引当金繰入額 | - | 35,292 |
賞与引当金繰入額 | 149,000 | 168,000 |
役員報酬 | 133,680 | 135,840 |
給料及び手当 | 1,119,449 | 1,174,394 |
賞与 | 157,499 | 160,434 |
退職給付費用 | 84,633 | 52,479 |
法定福利費 | 188,058 | 203,815 |
福利厚生費 | 62,863 | 80,971 |
水道光熱費 | 22,931 | 23,919 |
消耗品費 | 37,271 | 36,237 |
租税公課 | 42,938 | 41,588 |
減価償却費 | 83,859 | 77,799 |
その他 | 192,795 | 202,686 |
販売費・一般管理費計 | 3,248,431 | 3,479,848 |
全事業営業利益 | 1,049,580 | 1,092,110 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,887 | 2,823 |
受取配当金 | 83,855 | 571,130 |
仕入割引 | 106,685 | 107,733 |
その他 | 22,787 | 32,269 |
営業外収益計 | 217,216 | 713,956 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,861 | 1,061 |
売上割引 | 84,404 | 85,699 |
その他 | 4,643 | 3,399 |
営業外費用計 | 90,909 | 90,159 |
当期経常利益 | 1,175,887 | 1,715,907 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 48,144 | - |
固定資産売却益 | 274 | - |
特別利益計 | 48,419 | - |
特別損失 | ||
事務所移転費用 | 1,982 | 4,657 |
固定資産除却損 | 1,583 | 10,954 |
固定資産売却損 | - | 7 |
その他 | 109,930 | - |
特別損失計 | 113,496 | 15,619 |
税引前当年度純利益 | 1,110,810 | 1,700,287 |
法人税 | 432,784 | 416,920 |
法人税等調整額 | -9,314 | 29,127 |
法人税等合計 | 423,469 | 446,048 |
当年度純利益 | 687,340 | 1,254,239 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -5,249 | 19,676 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,269,763 | 1,381,094 |
荷造運搬費 | 502,282 | 634,639 |
賞与 | 188,491 | 207,657 |
減価償却費 | 89,551 | 84,997 |
退職給付費用 | 88,118 | 59,719 |
貸倒引当金繰入額 | - | 35,044 |
賞与引当金繰入額 | 163,520 | 183,300 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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