有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 9:00
【資料】
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【項目】
116項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産の内訳
未払事業税808千円1,577千円
税務上の繰越欠損金335,615千円338,713千円
たな卸資産評価損4,018千円4,343千円
減損損失5,911千円6,074千円
関係会社株式評価損4,597千円5,210千円
貸倒引当金70,811千円80,990千円
退職給付引当金9,417千円10,095千円
賞与引当金1,639千円2,158千円
役員退職慰労引当金1,631千円1,631千円
資産除去債務2,134千円2,144千円
その他3,534千円3,434千円
繰延税金資産小計440,120千円456,375千円
評価性引当額△440,120千円△456,375千円
繰延税金資産合計―千円―千円
繰延税金負債の内訳
その他有価証券評価差額金△1,967千円△2,824千円
繰延税金負債合計△1,967千円△2,824千円
繰延税金負債の純額△1,967千円△2,824千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため注記を省略しております。

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