新都 HD(2776)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 632,337 |
| 売上原価 | 302,013 |
| 売上総利益 | 330,324 |
| 返品調整引当金戻入額 | 81 |
| 返品調整引当金繰入額 | 6 |
| 差引売上総利益 | 330,399 |
| 販売費及び一般管理費 | 360,305 |
| 全事業営業損失(△) | -29,906 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 為替差益 | 16,699 |
| 保険解約返戻金 | 2,237 |
| その他 | 104 |
| 営業外収益計 | 19,041 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 350 |
| 訴訟費用 | 2,234 |
| 株式交付費 | 10,281 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,920 |
| その他 | 155 |
| 営業外費用計 | 15,942 |
| 当期経常損失(△) | -26,807 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 3,840 |
| 特別損失計 | 3,840 |
| 税引前当年度純損失(△) | -30,648 |
| 法人税 | 2,765 |
| 法人税等合計 | 2,765 |
| 四半期純損失(△) | -33,413 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -33,413 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 543,082 | 269,133 |
| 不動産売上高 | - | 345,520 |
| 売上高合計 | 543,082 | 614,653 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 77,684 | 43,183 |
| 当期商品仕入高 | 317,481 | 195,970 |
| 合計 | 395,165 | 239,153 |
| 商品期末たな卸高 | 43,183 | 48,919 |
| 商品売上原価 | 351,982 | 190,233 |
| 不動産売上原価 | ||
| 当期不動産仕入高 | - | 95,520 |
| 不動産売上原価 | - | 95,520 |
| 売上原価合計 | 351,982 | 285,753 |
| 売上総利益 | 191,100 | 328,899 |
| 返品調整引当金戻入額 | 100 | 81 |
| 返品調整引当金繰入額 | 81 | 6 |
| 差引売上総利益 | 191,119 | 328,974 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 193,588 | 182,646 |
| 一般管理費 | 138,487 | 156,300 |
| 販売費・一般管理費計 | 332,076 | 338,947 |
| 全事業営業損失(△) | -140,956 | -9,972 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 0 |
| 為替差益 | 19,244 | 16,980 |
| 保険解約返戻金 | - | 2,237 |
| 業務受託手数料 | 1,823 | - |
| 物品売却益 | 3,000 | - |
| 還付加算金 | 63 | - |
| その他 | 315 | 104 |
| 営業外収益計 | 24,456 | 19,322 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 285 |
| 株式交付費 | - | 10,281 |
| 訴訟費用 | 3,860 | 2,234 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 2,920 |
| その他 | 359 | 155 |
| 営業外費用計 | 4,219 | 15,878 |
| 当期経常損失(△) | -120,718 | -6,528 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 988 | - |
| 特別利益計 | 988 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 6,300 | 3,840 |
| 資産除去債務履行差額 | 2,047 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別損失計 | 8,347 | 3,840 |
| 税引前当年度純損失(△) | -128,078 | -10,368 |
| 法人税 | 1,901 | 2,765 |
| 法人税等合計 | 1,901 | 2,765 |
| 四半期純損失(△) | -129,979 | -13,134 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 26,438 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給与手当 | 77,233 |
| 支払手数料 | 36,574 |
| 賃借料 | 35,288 |
| ロイヤルティ使用料 | 30,239 |
| 役員報酬 | 27,187 |
| 租税公課 | 20,875 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,180 |
| 減価償却費 | 1,554 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当 | 55,089 | 49,349 |
| 業務委託費 | 9,998 | 15,391 |
| ロイヤルティ使用料 | 25,086 | 25,204 |
| 広告販促費 | 8,900 | 2,833 |
| 賃借料 | 18,168 | 21,896 |
| 減価償却費 | 435 | 1,240 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,996 | 5,180 |
| 給与手当 | 32,104 | 21,927 |
| 役員報酬 | 28,560 | 25,778 |
| 支払手数料 | 21,701 | 34,640 |
| 賃借料 | 10,889 | 9,496 |
| 減価償却費 | 1,847 | 279 |