有価証券報告書-第31期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 95,032 | 94,812 |
加盟店貸勘定 | 13,139 | 11,107 |
有価証券 | 4,522 | 42,325 |
商品 | 7,784 | 7,913 |
前払費用 | 8,695 | 9,024 |
繰延税金資産 | 11,801 | 3,167 |
未収入金 | 35,037 | 31,802 |
その他 | 30,874 | 17,455 |
貸倒引当金 | -553 | -257 |
流動資産合計 | 206,334 | 217,352 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 56,044 | 65,706 |
減価償却累計額 | -28,159 | -32,595 |
建物及び構築物(純額) | 27,884 | 33,111 |
機械装置及び運搬具 | 5,510 | 6,478 |
減価償却累計額 | -2,208 | -2,469 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,301 | 4,009 |
工具 | 54,288 | 71,404 |
減価償却累計額 | -26,741 | -33,028 |
工具 | 27,547 | 38,376 |
土地 | 14,124 | 13,996 |
リース資産 | | |
その他 | 306 | 681 |
有形固定資産合計 | 73,165 | 90,175 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9,187 | 9,320 |
個店営業権 | 2,918 | 4,800 |
その他 | 2,422 | 1,553 |
無形固定資産合計 | 14,527 | 15,674 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,288 | 26,936 |
繰延税金資産 | 3,726 | 6,339 |
敷金及び保証金 | 106,242 | 108,213 |
その他 | 11,549 | 11,148 |
貸倒引当金 | -2,799 | -3,019 |
投資その他の資産合計 | 142,007 | 149,619 |
固定資産合計 | 229,699 | 255,469 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 436,034 | 472,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 71,169 | 74,566 |
加盟店借勘定 | 5,928 | 4,789 |
未払金 | 21,944 | 20,217 |
未払費用 | 5,053 | 5,627 |
リース債務 | 3,492 | 5,360 |
未払法人税等 | 1,304 | 5,066 |
預り金 | 63,966 | 67,242 |
その他 | 4,640 | 2,851 |
流動負債合計 | 177,500 | 185,722 |
固定負債 | | |
リース債務 | 19,964 | 27,996 |
退職給付引当金 | 6,846 | 7,514 |
役員退職慰労引当金 | 506 | - |
長期預り敷金保証金 | 10,390 | 9,900 |
長期リース資産減損勘定 | 1,526 | - |
資産除去債務 | - | 11,909 |
その他 | 2,318 | 3,840 |
固定負債合計 | 41,553 | 61,160 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 219,054 | 246,883 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,658 | 16,658 |
資本剰余金 | 17,389 | 17,389 |
利益剰余金 | 187,544 | 196,913 |
自己株式 | -8,739 | -8,743 |
株主資本合計 | 212,852 | 222,218 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 240 | 239 |
為替換算調整勘定 | -3,527 | -4,197 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,287 | -3,958 |
少数株主持分 | 7,413 | 7,679 |
純資産合計 | 216,979 | 225,939 |
負債純資産合計 | 436,034 | 472,822 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 80,770 | 75,647 |
加盟店貸勘定 | 13,103 | 11,064 |
有価証券 | 3,999 | 42,197 |
商品 | 2,253 | 2,005 |
前払費用 | 8,131 | 8,639 |
繰延税金資産 | 11,700 | 2,941 |
関係会社短期貸付金 | 9,076 | - |
未収入金 | 33,470 | 27,960 |
立替金 | 9,436 | 8,277 |
短期敷金 | 6,456 | 6,748 |
その他 | 1,309 | 1,680 |
貸倒引当金 | -529 | -240 |
流動資産合計 | 179,180 | 186,923 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
自社有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両運搬具 | | |
器具及び備品 | | |
貸与有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両運搬具 | | |
器具及び備品 | | |
建物 | 39,098 | 47,036 |
減価償却累計額 | -19,175 | -23,375 |
建物(純額) | 19,922 | 23,661 |
構築物 | 7,136 | 7,726 |
減価償却累計額 | -4,314 | -4,605 |
構築物(純額) | 2,822 | 3,121 |
機械及び装置 | 5,443 | 6,456 |
減価償却累計額 | -2,157 | -2,448 |
機械及び装置(純額) | 3,285 | 4,007 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 36,595 | 52,418 |
減価償却累計額 | -14,944 | -21,050 |
工具 | 21,650 | 31,368 |
土地 | 10,465 | 10,465 |
リース資産 | | |
その他 | 46 | 14 |
減価償却累計額 | -2 | -2 |
その他(純額) | 44 | 12 |
有形固定資産合計 | 58,191 | 72,636 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8,299 | 8,491 |
個店営業権 | 2,918 | 4,800 |
その他 | 1,627 | 1,166 |
無形固定資産合計 | 12,844 | 14,457 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,626 | 11,849 |
関係会社株式 | 20,265 | 24,225 |
関係会社長期貸付金 | 1,593 | 950 |
長期前払費用 | 7,573 | 7,787 |
繰延税金資産 | 5,434 | 8,188 |
敷金 | 103,302 | 105,616 |
その他 | 3,569 | 2,898 |
貸倒引当金 | -3,828 | -3,401 |
投資損失引当金 | -10,336 | -9,615 |
投資その他の資産合計 | 140,199 | 148,499 |
固定資産合計 | 211,235 | 235,593 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 390,416 | 422,516 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,052 | 4,452 |
加盟店買掛金 | 56,890 | 60,072 |
加盟店借勘定 | 5,322 | 4,225 |
リース債務 | 3,458 | 5,341 |
未払金 | 18,309 | 16,911 |
加盟店未払金 | 2,458 | 1,595 |
未払費用 | 2,153 | 2,411 |
未払法人税等 | 605 | 4,449 |
預り金 | 53,456 | 54,313 |
その他 | 3,434 | 1,585 |
流動負債合計 | 150,142 | 155,360 |
固定負債 | | |
リース債務 | 19,851 | 27,949 |
退職給付引当金 | 6,498 | 7,015 |
役員退職慰労引当金 | 480 | - |
長期預り敷金 | 6,540 | 6,024 |
長期リース資産減損勘定 | 1,526 | - |
資産除去債務 | - | 11,689 |
その他 | 971 | 2,976 |
固定負債合計 | 35,869 | 55,655 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 186,011 | 211,015 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,658 | 16,658 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 17,056 | 17,056 |
その他資本剰余金 | 331 | 331 |
資本剰余金合計 | 17,388 | 17,388 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,668 | 2,668 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 155,753 | 165,753 |
繰越利益剰余金 | 20,432 | 17,539 |
利益剰余金合計 | 178,854 | 185,961 |
自己株式 | -8,739 | -8,743 |
株主資本合計 | 204,162 | 211,264 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 242 | 236 |
その他の包括利益累計額合計 | 242 | 236 |
純資産合計 | 204,405 | 211,501 |
負債純資産合計 | 390,416 | 422,516 |