有価証券報告書-第62期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年1月31日) | 当事業年度 (2020年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 11,433千円 | 9,327千円 |
| 賞与引当金 | 4,684千円 | 4,742千円 |
| 商品券回収損引当金 | 100,372千円 | 104,426千円 |
| ポイント引当金 | 18,587千円 | 17,400千円 |
| 退職給付引当金 | 172,383千円 | 177,370千円 |
| 投資損失引当金 | 16,229千円 | 16,229千円 |
| 減損損失 | 1,297,612千円 | 1,297,612千円 |
| 資産除去債務 | 8,141千円 | 8,304千円 |
| 投資有価証券評価損 | ―千円 | 5,575千円 |
| 欠損金 | 65,105千円 | 52,046千円 |
| その他 | 26,083千円 | 26,701千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,720,634千円 | 1,719,738千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額 | △28,624千円 | △29,316千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | △1,600,488千円 | △1,609,172千円 |
| 評価性引当額小計 | △1,629,113千円 | △1,638,489千円 |
| 繰延税金資産合計 | 91,520千円 | 81,249千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務計上に伴う 固定資産計上額 | △2,218千円 | △1,917千円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,218千円 | △1,917千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 89,301千円 | 79,332千円 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △342,695千円 | △342,695千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年1月31日) | 当事業年度 (2020年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.1% | 22.9% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1% | △0.6% | |
| 住民税均等割等 | 2.7% | 12.8% | |
| 評価性引当額の増減 | △15.7% | 31.0% | |
| その他 | 0.2% | 0.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 22.7% | 96.7% |