訂正有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2016/04/08 15:32
【資料】
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【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年2月28日)
当事業年度
(平成27年2月28日)
繰延税金資産
賞与引当金14百万円16百万円
ポイント引当金172 〃606 〃
税務上の繰越欠損金681 〃663 〃
その他315 〃322 〃
繰延税金資産小計1,183百万円1,609百万円
評価性引当額△1,183 〃△1,609 〃
繰延税金資産合計-百万円-百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年2月28日)
当事業年度
(平成27年2月28日)
法定実効税率37.7%37.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.61.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△42.9△44.7
税効果未認識の税務調整項目2.74.9
その他1.31.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.3%0.4%

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