有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 14:31
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金222301
未払事業税66166
未払固定資産税等99
未払社会保険料3143
たな卸資産未実現利益210
確定拠出年金掛金172
前受収益1111
その他10391
繰延税金資産(流動)小計466638
評価性引当額△2△13
繰延税金資産(流動)計463624
繰延税金資産(固定)
役員退職慰労引当金159164
退職給付に係る負債7178
減損損失236230
資産除去債務484489
その他324369
繰延税金資産(固定)小計1,2771,333
評価性引当額△290△295
繰延税金資産(固定)計9871,037
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用△115△108
その他有価証券評価差額金△90△124
繰延税金負債(固定)計△206△232
繰延税金資産の純額1,2441,428

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.0△0.0
住民税等均等割6.14.0
のれん償却額4.22.8
評価性引当額△0.10.3
その他0.3△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.537.4

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