有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
営業収入 | ||
加盟店からの収入 | 8,361,138 | 9,445,176 |
その他の営業収入 | ※2 3,362,367 | ※2 3,550,683 |
営業収入合計 | 11,723,506 | 12,995,860 |
売上高 | ※1 33,333,654 | ※1 35,141,965 |
営業総収入 | 45,057,161 | 48,137,826 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 3,898,354 | 3,863,925 |
当期商品仕入高 | 29,816,213 | 32,356,980 |
合計 | 33,714,567 | 36,220,906 |
商品期末たな卸高 | ※3 3,863,925 | ※3 4,597,912 |
商品売上原価 | 29,850,642 | 31,622,993 |
営業総利益 | 15,206,519 | 16,514,832 |
販売費及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 254,318 | 288,215 |
販売促進費 | 337,660 | 176,970 |
役員報酬 | 134,652 | 140,649 |
役員賞与引当金繰入額 | 37,240 | 41,140 |
給料及び手当 | 1,041,571 | 1,095,496 |
賞与 | 393,882 | 429,576 |
法定福利費 | 203,660 | 217,363 |
退職給付費用 | 31,547 | 32,429 |
福利厚生費 | 8,176 | 8,757 |
旅費及び交通費 | 287,396 | 293,932 |
通信費 | 52,471 | 51,325 |
交際費 | 21,014 | 21,246 |
車両費 | 62,038 | 68,206 |
運賃 | 914,140 | 943,216 |
地代家賃 | 1,183,878 | 1,127,670 |
消耗品費 | 263,337 | 333,629 |
水道光熱費 | 288,188 | 316,845 |
修繕維持費 | 227,562 | 259,091 |
支払手数料 | 99,989 | 97,267 |
業務委託費 | 1,201,315 | 1,208,257 |
教育研修費 | 25,460 | 29,903 |
租税公課 | 117,120 | 179,083 |
減価償却費 | 554,280 | 692,426 |
その他 | 71,017 | 83,418 |
販売費及び一般管理費合計 | 7,811,924 | 8,136,122 |
営業利益 | 7,394,594 | 8,378,709 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
営業外収益 | ||
受取利息 | ※4 329,138 | ※4 338,923 |
仕入割引 | 193,783 | 206,981 |
その他 | ※5 564,193 | ※5 633,115 |
営業外収益合計 | 1,087,115 | 1,179,020 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45,614 | 51,227 |
その他 | 2,816 | 3,199 |
営業外費用合計 | 48,431 | 54,427 |
経常利益 | 8,433,278 | 9,503,302 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | ※6 4,651 | - |
固定資産除却損 | - | ※7 6,489 |
減損損失 | ※8 50,841 | ※8 34,370 |
特別損失合計 | 55,493 | 40,860 |
税引前当期純利益 | 8,377,785 | 9,462,442 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,356,466 | 3,976,754 |
法人税等調整額 | △23,541 | △100,774 |
法人税等合計 | 3,332,924 | 3,875,979 |
当期純利益 | 5,044,860 | 5,586,463 |