有価証券報告書-第33期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年5月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2021年5月31日)
該当事項はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当連結会計年度 (2021年5月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 税務上の繰越欠損金(注) | 5,265 | 千円 | - | 千円 |
| 従業員未払賞与 | 22,806 | 千円 | 33,658 | 千円 |
| 未払費用 | 5,726 | 千円 | 5,378 | 千円 |
| レンタル資産等減価償却 | 23,258 | 千円 | 23,048 | 千円 |
| 資産除去債務 | 12,493 | 千円 | 12,913 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入 | 8,189 | 千円 | 6,685 | 千円 |
| 未払事業税 | 7,237 | 千円 | 12,565 | 千円 |
| 関係会社株式評価損 | 3,042 | 千円 | 3,042 | 千円 |
| 未払事業所税 | 1,166 | 千円 | 1,193 | 千円 |
| その他 | 1,900 | 千円 | 8,221 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 91,087 | 千円 | 106,707 | 千円 |
| 評価性引当額 | △13,364 | 千円 | △13,527 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 77,722 | 千円 | 93,179 | 千円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 有形固定資産 | △4,330 | 千円 | △4,013 | 千円 |
| その他 | - | 千円 | △1,369 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △4,330 | 千円 | △5,383 | 千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 73,392 | 千円 | 87,795 | 千円 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年5月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※)1 | - | - | - | - | 357 | 4,908 | (※2)5,265 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 357 | 4,908 | (※2)5,265 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2021年5月31日)
該当事項はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当連結会計年度 (2021年5月31日) | |
| (%) | ||
| 法定実効税率 | 30.62 | 30.62 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.86 | 0.07 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.08 | - |
| 住民税均等割 | 0.79 | 0.41 |
| のれん償却額 | 3.10 | 1.66 |
| 連結消去に伴う影響額 | 3.08 | - |
| 評価性引当額 | △5.41 | 0.02 |
| 留保金課税 | 0.85 | 2.35 |
| 雇用者給与増加税額控除 | △2.40 | △0.42 |
| その他 | △0.40 | △0.03 |
| 小計 | △1.61 | 4.06 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.01 | 34.68 |