有価証券報告書-第33期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

【提出】
2021/08/30 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年5月31日)
当連結会計年度
(2021年5月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)5,265千円-千円
従業員未払賞与22,806千円33,658千円
未払費用5,726千円5,378千円
レンタル資産等減価償却23,258千円23,048千円
資産除去債務12,493千円12,913千円
貸倒引当金繰入8,189千円6,685千円
未払事業税7,237千円12,565千円
関係会社株式評価損3,042千円3,042千円
未払事業所税1,166千円1,193千円
その他1,900千円8,221千円
繰延税金資産小計91,087千円106,707千円
評価性引当額△13,364千円△13,527千円
繰延税金資産合計77,722千円93,179千円
(繰延税金負債)
有形固定資産△4,330千円△4,013千円
その他-千円△1,369千円
繰延税金負債合計△4,330千円△5,383千円
繰延税金資産(負債)の純額73,392千円87,795千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年5月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※)1----3574,908(※2)5,265
評価性引当額-------
繰延税金資産----3574,908(※2)5,265

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2021年5月31日)
該当事項はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年5月31日)
当連結会計年度
(2021年5月31日)
(%)
法定実効税率30.6230.62
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.860.07
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.08-
住民税均等割0.790.41
のれん償却額3.101.66
連結消去に伴う影響額3.08-
評価性引当額△5.410.02
留保金課税0.852.35
雇用者給与増加税額控除△2.40△0.42
その他△0.40△0.03
小計△1.614.06
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.0134.68

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