有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:17
【資料】
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【項目】
159項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度当事業年度
(平成28年3月31日)(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金及び貸出金償却
損金算入限度超過額
267,870百万円242,947百万円
有価証券評価損117,535百万円100,537百万円
退職給付引当金98,727百万円97,989百万円
その他有価証券評価差額金19,256百万円10,611百万円
その他184,141百万円201,695百万円
繰延税金資産小計687,530百万円653,781百万円
評価性引当額△160,681百万円△122,439百万円
繰延税金資産合計526,849百万円531,341百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△756,364百万円△671,589百万円
合併時有価証券時価引継△62,040百万円△62,247百万円
繰延ヘッジ損益△187,440百万円△65,467百万円
退職給付信託設定益△49,806百万円△48,758百万円
その他△39,064百万円△38,826百万円
繰延税金負債合計△1,094,716百万円△886,890百万円
繰延税金資産の純額△567,867百万円△355,549百万円

評価性引当額には子会社・関連会社株式の評価損に係るものが含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度当事業年度
(平成28年3月31日)(平成29年3月31日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
評価性引当額の増減1.96%△4.69%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△3.19%△3.07%
税率変更による期末繰延税金負債
の増額修正
1.91%
その他0.01%0.76%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.75%23.85%

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