有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 11:19
【資料】
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【項目】
132項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金2,002百万円1,880百万円
退職給付に係る負債1,436百万円1,378百万円
有価証券償却403百万円393百万円
ソフトウエア等償却298百万円237百万円
土地評価損205百万円204百万円
賞与引当金151百万円148百万円
減価償却104百万円106百万円
その他365百万円215百万円
繰延税金資産小計4,968百万円4,564百万円
評価性引当額△1,616百万円△1,375百万円
繰延税金資産合計3,352百万円3,188百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,196百万円△1,152百万円
退職給付信託設定差益△254百万円△254百万円
その他△127百万円△13百万円
繰延税金負債合計△1,578百万円△1,420百万円
繰延税金資産の純額1,773百万円1,767百万円

(表示方法の変更)
前連結会計年度に独立掲記していた「繰越欠損金」及び「繰延消費税」は重要性が減少したため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「繰越欠損金」61百万円、「繰延消費税」51百万円、「その他」252百万円は、「その他」365百万円として組替えて表示しております。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.2%30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3%0.4%
住民税均等割等0.6%0.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6%△0.8%
評価性引当額の増減△7.5%△5.9%
連結調整0.1%2.3%
その他0.6%0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.7%27.6%

(表示方法の変更)
前連結会計年度に「その他」に含めていた「連結調整」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「その他」0.7%は、「連結調整」0.1%、「その他」0.6%として組替えて表示しております。

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