有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 14:58
【資料】
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【項目】
118項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金896百万円1,039百万円
退職給付に係る負債399401
減価償却費116113
有価証券償却177177
税務上の繰越欠損金499189
その他1,2431,301
繰延税金資産小計3,3333,222
評価性引当額△1,668△1,583
繰延税金資産合計1,6651,639
繰延税金負債
退職給付に係る資産△123△129
その他有価証券評価差額金△1,309△1,215
繰延税金負債合計△1,432△1,345
繰延税金資産(負債)の純額232百万円293百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.1%30.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.60.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.5△0.3
住民税均等割等1.71.3
評価性引当額の減少△37.7△11.1
その他△1.5△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率△7.3%20.3%