有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 9:17
【資料】
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【項目】
90項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税5,435千円5,709千円
役員退職慰労引当金22,13825,261
委託債権回収費用引当金4,3203,703
資産除去債務14,19214,538
その他3,3231,962
繰延税金資産小計49,41051,174
評価性引当額△36,330△39,799
繰延税金資産合計13,07911,375
繰延税金負債
建物△2,850△2,523
繰延税金負債合計△2,850△2,523
繰延税金資産(負債)の純額10,2298,851

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産10,015千円9,661千円
固定資産-繰延税金資産1,139
固定負債-繰延税金負債△925△809

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.61.4
住民税均等割5.23.0
評価性引当額の増減2.31.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.0-
その他1.5△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率45.736.2

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