有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 105,013 | 384,677 | |||||||||
| 未収運賃 | 106,598 | 117,409 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,498,535 | ※4 1,602,010 | |||||||||
| 未収収益 | 19,909 | 23,348 | |||||||||
| リース投資資産 | 259,971 | 252,029 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 365,442 | 351,939 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 6,450,472 | 5,399,868 | |||||||||
| 貯蔵品 | 86,689 | 82,990 | |||||||||
| 前払費用 | 335,257 | 348,501 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 233,742 | 219,399 | |||||||||
| その他 | 157,760 | 149,593 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △93,633 | △88,599 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,525,759 | 8,843,171 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 11,459,336 | ※2 12,105,638 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,766,242 | △7,118,199 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 4,693,093 | ※イ 4,987,439 | |||||||||
| 無形固定資産 | 39,558 | 28,107 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 4,732,651 | 5,015,546 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,093,038 | 1,188,761 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △792,905 | △783,150 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 300,132 | 405,611 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,548 | 10,130 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 307,681 | 415,741 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 54,559,914 | ※2 58,181,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,075,838 | △27,507,169 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 30,484,076 | ※イ,※ロ 30,674,125 | |||||||||
| 無形固定資産 | 278,022 | 312,463 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 30,762,098 | 30,986,588 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 13,788,604 | ※2 14,392,077 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,904,878 | △5,768,902 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 8,883,726 | ※ロ 8,623,175 | |||||||||
| 無形固定資産 | 275,238 | 215,838 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 9,158,965 | 8,839,013 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,433,072 | ※2 1,645,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △538,057 | △810,509 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 895,015 | ※ロ 834,595 | |||||||||
| 無形固定資産 | 61,779 | 165,679 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 956,794 | 1,000,275 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 28,522 | 28,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,140 | △9,322 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 19,381 | 19,199 | |||||||||
| その他の固定資産 | 19,381 | 19,199 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 7,235 | 12,160 | |||||||||
| 索道事業 | 12,860 | 16,220 | |||||||||
| 不動産事業 | 25,910 | 3,595 | |||||||||
| 付帯事業 | 101,040 | 570,040 | |||||||||
| 各事業関連 | 147,165 | 33,887 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 294,210 | 635,903 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,699,533 | 2,699,930 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,714,634 | 4,005,585 | |||||||||
| 出資金 | 916 | 916 | |||||||||
| 長期貸付金 | 79,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 12,500 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 101,260 | 66,333 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 20,279 | ※5 20,279 | |||||||||
| その他 | 1,577,988 | 1,680,027 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △258,710 | △167,360 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,947,402 | 8,305,711 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,179,186 | 55,217,980 | |||||||||
| 資産合計 | 63,704,946 | 64,061,152 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 18,382,854 | ※3 17,593,922 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 2,968,690 | ※(イ) 3,408,460 | |||||||||
| リース債務 | 53,997 | 58,988 | |||||||||
| 未払金 | ※4 3,382,284 | ※4 3,872,880 | |||||||||
| 未払費用 | 125,593 | 137,742 | |||||||||
| 未払消費税等 | 47,053 | 152,391 | |||||||||
| 未払法人税等 | 107,727 | 29,898 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 83,654 | 86,611 | |||||||||
| 預り金 | 1,811,508 | 1,917,926 | |||||||||
| 前受運賃 | 68,262 | 75,852 | |||||||||
| 前受金 | 411,059 | 245,912 | |||||||||
| 前受収益 | 491,490 | 483,628 | |||||||||
| 賞与引当金 | 232,516 | 241,979 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | ― | 29,700 | |||||||||
| その他 | ※(ロ) 575,623 | ※(ロ) 498,753 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,742,318 | 28,834,649 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 18,381,940 | ※(イ) 18,173,480 | |||||||||
| リース債務 | 779,417 | 763,016 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,068,874 | 1,145,740 | |||||||||
| 長期前受収益 | 506,564 | 492,479 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 762,924 | 765,448 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 271,260 | 289,906 | |||||||||
| 資産除去債務 | 760,154 | 783,629 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 3,206,114 | ※(ロ) 3,001,558 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,176,300 | 3,142,800 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,913,549 | 28,558,059 | |||||||||
| 負債合計 | 57,655,867 | 57,392,709 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 764,235 | 758,044 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,100,000 | 800,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,674,732 | 1,048,193 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,189,503 | 2,606,238 | |||||||||
| 自己株式 | △655 | △1,804 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,567,398 | 4,982,984 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,481,680 | 1,685,458 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,481,680 | 1,685,458 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,049,078 | 6,668,443 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 63,704,946 | 64,061,152 | |||||||||