有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:41
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- 有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 462,639 | 295,294 |
受取手形及び売掛金 | 441,634 | 416,408 |
商品及び製品 | 64,719 | 75,399 |
原材料及び貯蔵品 | 58,068 | 61,244 |
前払費用 | 7,307 | 7,577 |
未収入金 | 425,866 | 457,451 |
その他 | 40,808 | 49,464 |
貸倒引当金 | -12,814 | -13,170 |
流動資産計 | 1,488,230 | 1,349,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,062,160 | 2,047,675 |
減価償却累計額 | -1,755,784 | -1,736,466 |
建物及び構築物(純額) | 306,375 | 311,209 |
機械装置及び運搬具 | 1,285,702 | 1,302,353 |
減価償却累計額 | -1,077,090 | -1,045,899 |
機械装置及び運搬具(純額) | 208,611 | 256,454 |
土地 | 1,824,676 | 1,818,596 |
リース資産 | 728,680 | 772,136 |
減価償却累計額 | -284,903 | -316,987 |
リース資産(純額) | 443,777 | 455,149 |
建設仮勘定 | 767,062 | 498 |
その他 | 109,671 | 115,488 |
減価償却累計額 | -99,475 | -97,173 |
その他(純額) | 10,196 | 18,315 |
有形固定資産合計 | 3,560,700 | 2,860,222 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 68,359 | 68,359 |
その他 | 19,623 | 20,830 |
無形固定資産合計 | 87,983 | 89,190 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,505 | 80,463 |
長期貸付金 | 182 | - |
繰延税金資産 | 27,394 | 23,398 |
その他 | 96,091 | 96,913 |
貸倒引当金 | -8,093 | -8,844 |
投資その他の資産合計 | 201,080 | 191,930 |
固定資産計 | 3,849,763 | 3,141,343 |
資産の部合計 | 5,337,993 | 4,491,012 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 107,923 | 75,768 |
短期借入金 | 937,420 | 1,040,299 |
リース債務 | 109,412 | 121,870 |
未払法人税等 | 15,789 | 11,033 |
賞与引当金 | 25,725 | 27,275 |
未払金 | 1,206,877 | 383,654 |
その他 | 167,192 | 129,498 |
流動負債計 | 2,570,341 | 1,789,399 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 982,230 | 905,716 |
リース債務 | 376,697 | 370,956 |
繰延税金負債 | 15,888 | 12,996 |
再評価に係る繰延税金負債 | 268,722 | 267,923 |
役員退職慰労引当金 | 29,600 | 34,900 |
退職給付に係る負債 | 294,462 | 269,402 |
その他 | 14,552 | 13,494 |
固定負債計 | 1,982,154 | 1,875,389 |
負債の部合計 | 4,552,495 | 3,664,789 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 284,090 | 284,090 |
利益剰余金 | -134,017 | -87,937 |
株主資本合計 | 250,073 | 296,152 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,822 | 8,899 |
土地再評価差額金 | 521,638 | 520,086 |
その他の包括利益累計額合計 | 534,460 | 528,985 |
非支配株主持分 | 963 | 1,084 |
純資産の部合計 | 785,498 | 826,223 |
負債・純資産合計 | 5,337,993 | 4,491,012 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
その他事業売掛金 | 388 | 311 |
その他事業たな卸商品 | 1,057 | 1,577 |
固定資産 | | |
鉄軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 903,536 | 858,190 |
減価償却累計額 | -815,374 | -777,141 |
有形固定資産(純額) | 88,161 | 81,048 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,663,841 | 1,628,804 |
有形固定資産(純額) | 886,145 | 869,631 |
無形固定資産 | 73,089 | 72,086 |
自動車事業固定資産合計 | 959,235 | 941,718 |
その他事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 152,092 | 152,092 |
有形固定資産(純額) | 145,245 | 145,092 |
無形固定資産 | 40 | 40 |
その他事業固定資産合計 | 145,286 | 145,133 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 217,976 | 218,796 |
減価償却累計額 | -24,285 | -25,356 |
有形固定資産(純額) | 193,690 | 193,439 |
無形固定資産 | 1,737 | 947 |
計 | 195,428 | 194,387 |
リース資産 | 514,833 | 637,366 |
減価償却累計額 | -160,073 | -216,280 |
リース資産(純額) | 354,759 | 421,086 |
建設仮勘定 | 767,062 | 498 |
投資その他の資産 | | |
保証金 | 41,540 | 41,480 |
固定資産計 | 2,895,548 | 2,169,957 |
資産の部合計 | 3,532,284 | 2,831,637 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
その他事業買掛金 | 224 | 239 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 294,871 | 276,067 |
リース債務 | 290,493 | 350,977 |
退職給付引当金 | 243,524 | 221,813 |
役員退職慰労引当金 | 13,400 | 14,300 |
再評価に係る繰延税金負債 | 268,722 | 267,923 |
その他 | 2,052 | 1,462 |
固定負債計 | 1,113,065 | 1,132,544 |
負債の部合計 | 2,788,206 | 2,099,104 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -166,060 | -176,052 |
利益剰余金合計 | -166,060 | -176,052 |
株主資本合計 | 222,439 | 212,447 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 521,638 | 520,086 |
その他の包括利益累計額合計 | 521,638 | 520,086 |
純資産の部合計 | 744,078 | 732,533 |
負債・純資産合計 | 3,532,284 | 2,831,637 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形割引高 | 1,000 | - |