有価証券報告書-第110期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,933 | 1,080 |
受取手形及び売掛金 | 1,362 | 1,368 |
有価証券 | 0 | 0 |
販売用不動産 | 3 | 3 |
商品及び製品 | 34 | 51 |
仕掛品 | 18 | 18 |
原材料及び貯蔵品 | 51 | 72 |
前払金 | 16 | 31 |
前払費用 | 298 | 283 |
繰延税金資産 | 101 | 90 |
その他 | 168 | 95 |
貸倒引当金 | -31 | -24 |
流動資産計 | 3,958 | 3,073 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,656 | 9,778 |
減価償却累計額 | -3,340 | -3,657 |
建物及び構築物(純額) | 6,316 | 6,121 |
機械器具及び什器備品 | 1,157 | 1,178 |
減価償却累計額 | -899 | -975 |
機械器具及び什器備品(純額) | 257 | 203 |
車両運搬具 | 196 | 194 |
減価償却累計額 | -107 | -130 |
車両運搬具(純額) | 88 | 64 |
土地 | 10,251 | 10,228 |
リース資産 | 2,391 | 2,628 |
減価償却累計額 | -1,330 | -1,714 |
リース資産(純額) | 1,060 | 914 |
建設仮勘定 | 12 | - |
有形固定資産合計 | 17,988 | 17,531 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 15 | 15 |
通信施設利用権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 23 | 51 |
リース資産 | - | 12 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 40 | 80 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 469 | 534 |
長期貸付金 | 34 | 29 |
繰延税金資産 | 161 | 177 |
その他 | 595 | 563 |
貸倒引当金 | -122 | -105 |
投資その他の資産合計 | 1,138 | 1,198 |
固定資産計 | 19,167 | 18,810 |
資産の部合計 | 23,125 | 21,883 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 481 | 502 |
1年内償還予定の社債 | 125 | 120 |
短期借入金 | 1,109 | 4,712 |
リース債務 | 441 | 310 |
未払金 | 52 | 56 |
未払法人税等 | 236 | 88 |
未払消費税等 | 293 | 127 |
未払費用 | 831 | 821 |
前受金 | 26 | 26 |
賞与引当金 | 116 | 112 |
その他 | 247 | 254 |
流動負債計 | 3,961 | 7,133 |
固定負債 | | |
社債 | 2,040 | 1,920 |
長期借入金 | 5,368 | 1,592 |
リース債務 | 715 | 704 |
長期預り金 | 378 | 391 |
繰延税金負債 | 1,385 | 1,378 |
退職給付に係る負債 | 903 | 923 |
資産除去債務 | 231 | 234 |
株式報酬引当金 | - | 13 |
金利スワップ負債 | - | 59 |
その他 | 43 | 75 |
固定負債計 | 11,066 | 7,293 |
負債の部合計 | 15,027 | 14,427 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 525 | 525 |
資本剰余金 | 2 | 2 |
利益剰余金 | 7,716 | 8,027 |
自己株式 | -267 | -1,200 |
株主資本合計 | 7,976 | 7,354 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 50 | 119 |
繰延ヘッジ損益 | - | -41 |
退職給付に係る調整累計額 | 20 | -27 |
その他の包括利益累計額合計 | 70 | 51 |
非支配株主持分 | 50 | 50 |
純資産の部合計 | 8,097 | 7,455 |
負債・純資産合計 | 23,125 | 21,883 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 944 | 349 |
売掛金 | 196 | 218 |
貯蔵品 | 9 | 9 |
前払金 | 4 | 16 |
前払費用 | 78 | 53 |
繰延税金資産 | 25 | 24 |
短期貸付金 | 38 | 67 |
未収入金 | 783 | 698 |
その他 | 49 | 2 |
貸倒引当金 | -15 | -42 |
流動資産計 | 2,113 | 1,398 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,270 | 5,131 |
建物附属設備 | 511 | 456 |
構築物 | 269 | 290 |
機械器具(純額) | 12 | 11 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
什器備品(純額) | 75 | 59 |
土地 | 9,068 | 9,068 |
リース資産 | 35 | 23 |
建設仮勘定 | 13 | - |
有形固定資産合計 | 15,257 | 15,039 |
無形固定資産 | | |
通信施設利用権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 20 | 26 |
リース資産 | - | 12 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 28 | 46 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 202 | 260 |
関係会社株式 | 828 | 828 |
差入保証金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 24 | 21 |
関係会社長期貸付金 | 186 | 121 |
その他 | 236 | 232 |
貸倒引当金 | -132 | -137 |
投資その他の資産合計 | 1,356 | 1,337 |
固定資産計 | 16,642 | 16,423 |
資産の部合計 | 18,755 | 17,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 207 | 224 |
1年内償還予定の社債 | 120 | 120 |
1年内返済予定の長期借入金 | 557 | 4,181 |
リース債務 | 59 | 13 |
未払金 | 118 | 70 |
未払費用 | 207 | 197 |
未払法人税等 | 61 | 22 |
前受金 | 12 | 12 |
短期預り金 | 46 | 50 |
関係会社預り金 | 411 | 397 |
前受収益 | 69 | 73 |
賞与引当金 | 27 | 25 |
流動負債計 | 1,899 | 5,389 |
固定負債 | | |
社債 | 2,040 | 1,920 |
長期借入金 | 4,853 | 1,262 |
リース債務 | 19 | 19 |
繰延税金負債 | 1,279 | 1,262 |
長期預り金 | 344 | 358 |
退職給付引当金 | 333 | 317 |
資産除去債務 | 114 | 116 |
株式報酬引当金 | - | 13 |
関係会社事業損失引当金 | - | 17 |
その他 | 39 | 95 |
固定負債計 | 9,024 | 5,382 |
負債の部合計 | 10,923 | 10,772 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 525 | 525 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2 | 2 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 131 | 131 |
その他利益剰余金 | | |
退職積立金 | 197 | 197 |
固定資産圧縮積立金 | 3,198 | 3,151 |
別途積立金 | 1,146 | 1,146 |
繰越利益剰余金 | 2,867 | 3,071 |
利益剰余金合計 | 7,541 | 7,697 |
自己株式 | -267 | -1,200 |
株主資本合計 | 7,800 | 7,024 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 31 | 66 |
繰延ヘッジ損益 | - | -41 |
その他の包括利益累計額合計 | 31 | 25 |
純資産の部合計 | 7,832 | 7,050 |
負債・純資産合計 | 18,755 | 17,822 |