有価証券報告書-第111期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,080 | 1,751 |
受取手形及び売掛金 | 1,368 | 1,338 |
有価証券 | 0 | 0 |
商品及び製品 | 51 | 85 |
仕掛品 | 18 | 26 |
原材料及び貯蔵品 | 72 | 53 |
前払金 | 31 | 35 |
前払費用 | 283 | 283 |
繰延税金資産 | 90 | 86 |
その他 | 99 | 114 |
貸倒引当金 | -24 | -27 |
流動資産計 | 3,073 | 3,749 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 9,778 | 9,488 |
減価償却累計額 | -3,657 | -3,851 |
建物及び構築物(純額) | 6,121 | 5,637 |
機械器具及び什器備品 | 1,178 | 1,193 |
減価償却累計額 | -975 | -1,034 |
機械器具及び什器備品(純額) | 203 | 158 |
車両運搬具 | 194 | 183 |
減価償却累計額 | -130 | -136 |
車両運搬具(純額) | 64 | 47 |
土地 | 10,228 | 9,984 |
リース資産 | 2,628 | 2,761 |
減価償却累計額 | -1,714 | -1,694 |
リース資産(純額) | 914 | 1,066 |
有形固定資産合計 | 17,531 | 16,894 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 15 | 15 |
通信施設利用権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 51 | 60 |
リース資産 | 12 | 9 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 80 | 86 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 534 | 673 |
長期貸付金 | 29 | 78 |
繰延税金資産 | 177 | 168 |
その他 | 563 | 599 |
貸倒引当金 | -105 | -104 |
投資その他の資産合計 | 1,198 | 1,417 |
固定資産計 | 18,810 | 18,398 |
資産の部合計 | 21,883 | 22,147 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 502 | 475 |
1年内償還予定の社債 | 120 | 870 |
短期借入金 | 4,712 | 1,144 |
リース債務 | 310 | 362 |
未払金 | 56 | 30 |
未払法人税等 | 88 | 294 |
未払消費税等 | 127 | 159 |
未払費用 | 821 | 768 |
前受金 | 26 | 32 |
賞与引当金 | 112 | 104 |
その他 | 254 | 255 |
流動負債計 | 7,133 | 4,497 |
固定負債 | ||
社債 | 1,920 | 1,050 |
長期借入金 | 1,592 | 4,637 |
リース債務 | 704 | 847 |
長期預り金 | 391 | 404 |
繰延税金負債 | 1,378 | 1,319 |
退職給付に係る負債 | 923 | 924 |
資産除去債務 | 234 | 236 |
株式報酬引当金 | 13 | 33 |
金利スワップ負債 | 59 | 54 |
その他 | 75 | 57 |
固定負債計 | 7,293 | 9,567 |
負債の部合計 | 14,427 | 14,064 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 525 | 525 |
資本剰余金 | 2 | 2 |
利益剰余金 | 8,027 | 8,615 |
自己株式 | -1,200 | -1,200 |
株主資本合計 | 7,354 | 7,942 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 119 | 158 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -38 |
退職給付に係る調整累計額 | -27 | -33 |
その他の包括利益累計額合計 | 51 | 86 |
非支配株主持分 | 50 | 52 |
純資産の部合計 | 7,455 | 8,082 |
負債・純資産合計 | 21,883 | 22,147 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 349 | 889 |
売掛金 | 218 | 237 |
貯蔵品 | 9 | 8 |
前払金 | 16 | 17 |
前払費用 | 53 | 54 |
繰延税金資産 | 24 | 34 |
短期貸付金 | 67 | 51 |
未収入金 | 698 | 738 |
その他 | 2 | 2 |
貸倒引当金 | -42 | -77 |
流動資産計 | 1,398 | 1,958 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,131 | 4,764 |
建物附属設備 | 456 | 366 |
構築物 | 290 | 274 |
機械器具(純額) | 11 | 10 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
什器備品(純額) | 59 | 50 |
土地 | 9,068 | 8,802 |
リース資産 | 23 | 11 |
有形固定資産合計 | 15,039 | 14,280 |
無形固定資産 | ||
通信施設利用権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 26 | 41 |
リース資産 | 12 | 9 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 46 | 58 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 260 | 352 |
関係会社株式 | 828 | 843 |
差入保証金 | 10 | 13 |
長期貸付金 | 21 | 16 |
関係会社長期貸付金 | 121 | 87 |
その他 | 232 | 227 |
貸倒引当金 | -137 | -123 |
投資その他の資産合計 | 1,337 | 1,415 |
固定資産計 | 16,423 | 15,754 |
資産の部合計 | 17,822 | 17,712 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 224 | 174 |
1年内償還予定の社債 | 120 | 870 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,181 | 630 |
リース債務 | 13 | 10 |
未払金 | 70 | 39 |
未払費用 | 197 | 184 |
未払法人税等 | 22 | 246 |
未払消費税等 | - | 37 |
前受金 | 12 | 10 |
短期預り金 | 50 | 49 |
関係会社預り金 | 397 | 356 |
前受収益 | 73 | 68 |
賞与引当金 | 25 | 26 |
流動負債計 | 5,389 | 2,703 |
固定負債 | ||
社債 | 1,920 | 1,050 |
長期借入金 | 1,262 | 4,310 |
リース債務 | 19 | 8 |
繰延税金負債 | 1,262 | 1,199 |
長期預り金 | 358 | 372 |
退職給付引当金 | 317 | 318 |
資産除去債務 | 116 | 118 |
株式報酬引当金 | 13 | 33 |
関係会社事業損失引当金 | 17 | - |
その他 | 95 | 90 |
固定負債計 | 5,382 | 7,502 |
負債の部合計 | 10,772 | 10,205 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 525 | 525 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2 | 2 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 131 | 131 |
その他利益剰余金 | ||
退職積立金 | 197 | 197 |
固定資産圧縮積立金 | 3,151 | 2,979 |
別途積立金 | 1,146 | 1,146 |
繰越利益剰余金 | 3,071 | 3,671 |
利益剰余金合計 | 7,697 | 8,125 |
自己株式 | -1,200 | -1,200 |
株主資本合計 | 7,024 | 7,452 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 66 | 92 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -38 |
その他の包括利益累計額合計 | 25 | 54 |
純資産の部合計 | 7,050 | 7,506 |
負債・純資産合計 | 17,822 | 17,712 |