有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 13:03
【資料】
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【項目】
156項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金1,133百万円347百万円
建替関連損失109
投資有価証券評価損80197
子会社株式評価損698694
賞与引当金6975
税務上の繰越欠損金5,1866,965
繰延ヘッジ損益13828
その他87152
繰延税金資産小計7,4028,467
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-△6,965
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△1,502
評価性引当額小計△7,402△8,467
繰延税金資産合計
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△37△33
その他有価証券評価差額金△1,712△1,390
繰延ヘッジ損益△349
繰延税金負債合計△1,749△1,773
繰延税金負債の純額△1,749△1,773

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率29.9%29.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.60.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△13.5△16.9
評価性引当額の増減39.326.2
特定外国子会社等に係る課税対象金額12.810.3
日本船舶による収入金額に係る損金算入額△69.0△50.0
その他△0.10.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.10.1