有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 47,992 | 46,028 | |||||||||
| キャディーフィー | 52,193 | 46,065 | |||||||||
| 受取使用料 | 42,451 | 43,262 | |||||||||
| 協力費収入 | 13,907 | 13,310 | |||||||||
| コンペティションフィー | 12,898 | 15,385 | |||||||||
| 会費収入 | 44,078 | 43,378 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 213,521 | 207,430 | |||||||||
| 売店営業収入 | 1,671 | 1,313 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,551 | 3,272 | |||||||||
| 売電収入 | 52,736 | 69,910 | |||||||||
| 営業収益合計 | 271,481 | 281,926 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 31,800 | 34,140 | |||||||||
| キャディー手当 | 55,503 | 50,136 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,225 | 3,225 | |||||||||
| 退職給付費用 | 660 | 1,235 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,903 | 5,794 | |||||||||
| 厚生費 | 1,538 | 1,739 | |||||||||
| 旅費交通費 | 749 | 830 | |||||||||
| 競技費 | 12,145 | 15,528 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,451 | 2,695 | |||||||||
| コース維持費 | 19,856 | 14,460 | |||||||||
| 修繕費 | 2,651 | 1,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,620 | 10,476 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,600 | 3,592 | |||||||||
| 支払賦課金 | 22 | 17 | |||||||||
| 公租公課 | 567 | 472 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,142 | 2,316 | |||||||||
| 損害保険料 | 390 | 235 | |||||||||
| 賃借料 | 1,022 | 785 | |||||||||
| 雑費 | 254 | 3 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 159,107 | 148,913 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 996 | 963 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 1,297 | 993 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 963 | 990 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 1,330 | 967 | |||||||||
| 営業原価合計 | 160,437 | 149,880 | |||||||||
| 売上総利益 | 111,043 | 132,045 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 給料及び手当 | 31,988 | 26,629 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,571 | 2,749 | |||||||||
| 退職給付費用 | 166 | 355 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,983 | 4,949 | |||||||||
| 厚生費 | 772 | 832 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,117 | 2,130 | |||||||||
| 旅費交通費 | 1,042 | 977 | |||||||||
| 通信費 | 1,800 | 1,801 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 487 | 423 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,363 | 2,312 | |||||||||
| 会議費 | 1,667 | 1,639 | |||||||||
| 接待交際費 | 385 | 338 | |||||||||
| 消耗品費 | 952 | 1,190 | |||||||||
| 修繕費 | 1,158 | 912 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,131 | 41,117 | |||||||||
| 水道光熱費 | 11,976 | 11,639 | |||||||||
| 販売促進費 | 2,093 | 1,664 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,499 | 1,170 | |||||||||
| 公租公課 | 9,192 | 11,011 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,721 | 11,211 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,048 | 2,504 | |||||||||
| 賃借料 | 1,243 | 1,388 | |||||||||
| 雑費 | 416 | 499 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 102 | 720 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 127,683 | 134,971 | |||||||||
| 営業損失(△) | △16,639 | △2,925 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 11 | 1 | |||||||||
| 受取手数料 | 12,852 | 11,470 | |||||||||
| 大会協賛金 | 1,690 | 1,689 | |||||||||
| 雑収入 | 2,357 | 2,295 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 16,912 | 15,455 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,932 | 7,983 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 207 | 538 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,178 | 8,560 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,905 | 3,969 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取補償金 | 1,014 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,014 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 615 | 3,022 | |||||||||
| 特別損失合計 | 615 | 3,022 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,507 | 946 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 331 | 347 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,838 | 599 | |||||||||