有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 93,723 | 100,971 | |||||||||
| キャディーフィー | 8,565 | 6,144 | |||||||||
| 受取使用料 | 53,711 | 53,514 | |||||||||
| 協力費収入 | 16,272 | 15,866 | |||||||||
| コンペティションフィー | 10,795 | 8,860 | |||||||||
| 会費収入 | 37,034 | 36,291 | |||||||||
| 名義変更手数料 | 745 | 1,340 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 220,848 | 222,989 | |||||||||
| 売店営業収入 | 213 | 222 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,464 | 3,406 | |||||||||
| 売電収入 | 62,247 | 62,393 | |||||||||
| 営業収益合計 | ※1 286,773 | ※1 289,011 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 27,830 | 28,056 | |||||||||
| キャディー手当 | 12,584 | 8,857 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,447 | 3,636 | |||||||||
| 退職給付費用 | 593 | 674 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,644 | 5,127 | |||||||||
| 厚生費 | 299 | 621 | |||||||||
| 旅費交通費 | 723 | 775 | |||||||||
| 競技費 | 8,743 | 7,425 | |||||||||
| 接待交際費 | ― | 10 | |||||||||
| 消耗品費 | 3,158 | 3,456 | |||||||||
| コース維持費 | 20,993 | 21,381 | |||||||||
| 修繕費 | 2,297 | 3,072 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,410 | 17,882 | |||||||||
| 水道光熱費 | 5,295 | 5,659 | |||||||||
| 支払賦課金 | 47 | 60 | |||||||||
| 公租公課 | 392 | 426 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,323 | 2,920 | |||||||||
| 損害保険料 | 181 | 157 | |||||||||
| 賃借料 | 702 | 770 | |||||||||
| 雑費 | 39 | 72 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 112,708 | 111,045 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 209 | 184 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 184 | 172 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 25 | 12 | |||||||||
| 営業原価合計 | 112,733 | 111,058 | |||||||||
| 売上総利益 | 174,040 | 177,953 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 24,807 | 22,709 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,696 | 3,476 | |||||||||
| 退職給付費用 | 163 | 127 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,944 | 4,966 | |||||||||
| 厚生費 | 265 | 142 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,432 | 1,403 | |||||||||
| 旅費交通費 | 820 | 760 | |||||||||
| 通信費 | 1,673 | 1,619 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 241 | 278 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,107 | 1,809 | |||||||||
| 会議費 | 945 | 753 | |||||||||
| 接待交際費 | 161 | 171 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,792 | 3,321 | |||||||||
| 修繕費 | 2,691 | 3,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,673 | 35,848 | |||||||||
| 水道光熱費 | 16,976 | 14,513 | |||||||||
| 販売促進費 | 6,475 | 6,622 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,506 | 1,373 | |||||||||
| 公租公課 | 13,344 | 13,256 | |||||||||
| 支払手数料 | 14,092 | 15,971 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,933 | 2,559 | |||||||||
| 賃借料 | 892 | 924 | |||||||||
| 雑費 | 842 | 345 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 356 | 360 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 144,237 | 141,833 | |||||||||
| 営業利益 | 29,802 | 36,119 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 13 | |||||||||
| 大会協賛金 | 1,122 | 1,055 | |||||||||
| 受取補償金 | 1,659 | 1,290 | |||||||||
| 業務受託料 | 456 | 456 | |||||||||
| 雑収入 | 818 | 1,146 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,055 | 3,961 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,911 | 2,435 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 330 | 267 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,280 | 2,741 | |||||||||
| 経常利益 | 30,578 | 37,339 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取保険金 | 11,545 | 1,152 | |||||||||
| 特別利益合計 | 11,545 | 1,152 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 災害損失 | 9,614 | 960 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | ※2 6 | |||||||||
| 特別損失合計 | 9,614 | 966 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,509 | 37,526 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,576 | 13,329 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,983 | △160 | |||||||||
| 法人税等合計 | 11,559 | 13,169 | |||||||||
| 当期純利益 | 20,949 | 24,356 | |||||||||