有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 82,497 | 93,723 | |||||||||
| キャディーフィー | 10,070 | 8,565 | |||||||||
| 受取使用料 | 54,748 | 53,711 | |||||||||
| 協力費収入 | 18,358 | 16,272 | |||||||||
| コンペティションフィー | 11,025 | 10,795 | |||||||||
| 会費収入 | 37,885 | 37,034 | |||||||||
| 名義変更手数料 | 200 | 745 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 214,784 | 220,848 | |||||||||
| 売店営業収入 | 246 | 213 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,551 | 3,464 | |||||||||
| 売電収入 | 70,656 | 62,247 | |||||||||
| 営業収益合計 | ※1 289,238 | ※1 286,773 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 23,834 | 27,830 | |||||||||
| キャディー手当 | 13,535 | 12,584 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,374 | 2,447 | |||||||||
| 退職給付費用 | 607 | 593 | |||||||||
| 法定福利費 | 3,908 | 4,644 | |||||||||
| 厚生費 | 116 | 299 | |||||||||
| 旅費交通費 | 624 | 723 | |||||||||
| 競技費 | 8,434 | 8,743 | |||||||||
| 接待交際費 | 2 | ― | |||||||||
| 消耗品費 | 3,466 | 3,158 | |||||||||
| コース維持費 | 22,169 | 20,993 | |||||||||
| 修繕費 | 2,978 | 2,297 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,363 | 18,410 | |||||||||
| 水道光熱費 | 5,268 | 5,295 | |||||||||
| 支払賦課金 | 40 | 47 | |||||||||
| 公租公課 | 404 | 392 | |||||||||
| 支払手数料 | 5,396 | 3,323 | |||||||||
| 損害保険料 | 220 | 181 | |||||||||
| 賃借料 | 693 | 702 | |||||||||
| 雑費 | 82 | 39 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 112,522 | 112,708 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 226 | 209 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 209 | 184 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 16 | 25 | |||||||||
| 営業原価合計 | 112,538 | 112,733 | |||||||||
| 売上総利益 | 176,699 | 174,040 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 24,915 | 24,807 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,561 | 2,696 | |||||||||
| 退職給付費用 | 98 | 163 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,332 | 4,944 | |||||||||
| 厚生費 | 379 | 265 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,463 | 1,432 | |||||||||
| 旅費交通費 | 796 | 820 | |||||||||
| 通信費 | 2,253 | 1,673 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 485 | 241 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,291 | 2,107 | |||||||||
| 会議費 | 947 | 945 | |||||||||
| 接待交際費 | 97 | 161 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,442 | 2,792 | |||||||||
| 修繕費 | 1,322 | 2,691 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,610 | 35,673 | |||||||||
| 水道光熱費 | 17,079 | 16,976 | |||||||||
| 販売促進費 | 7,314 | 6,475 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,218 | 1,506 | |||||||||
| 公租公課 | 13,373 | 13,344 | |||||||||
| 支払手数料 | 15,232 | 14,092 | |||||||||
| 損害保険料 | 3,178 | 2,933 | |||||||||
| 賃借料 | 694 | 892 | |||||||||
| 雑費 | 505 | 842 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 284 | 356 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 149,280 | 144,237 | |||||||||
| 営業利益 | 27,419 | 29,802 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 大会協賛金 | 1,150 | 1,122 | |||||||||
| 受取補償金 | 596 | 1,659 | |||||||||
| 業務受託料 | 456 | 456 | |||||||||
| 雑収入 | 1,097 | 818 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,300 | 4,055 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 3,467 | 2,911 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 299 | 330 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,805 | 3,280 | |||||||||
| 経常利益 | 26,913 | 30,578 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 105 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | ― | 11,545 | |||||||||
| 特別利益合計 | 105 | 11,545 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 災害損失 | ― | 9,614 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 446 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 446 | 9,614 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,573 | 32,509 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,955 | 9,576 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,712 | 1,983 | |||||||||
| 法人税等合計 | 6,667 | 11,559 | |||||||||
| 当期純利益 | 19,905 | 20,949 | |||||||||