有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 46,028 | 48,602 | |||||||||
| キャディーフィー | 46,065 | 32,017 | |||||||||
| 受取使用料 | 43,262 | 44,187 | |||||||||
| 協力費収入 | 13,310 | 13,542 | |||||||||
| コンペティションフィー | 15,385 | 17,714 | |||||||||
| 会費収入 | 43,378 | 42,036 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 207,430 | 198,101 | |||||||||
| 売店営業収入 | 1,313 | 1,199 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,272 | 3,043 | |||||||||
| 売電収入 | 69,910 | 72,073 | |||||||||
| 営業収益合計 | 281,926 | 274,417 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 34,140 | 28,198 | |||||||||
| キャディー手当 | 50,136 | 37,518 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,225 | 2,980 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,235 | 628 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,794 | 4,970 | |||||||||
| 厚生費 | 1,739 | 1,609 | |||||||||
| 旅費交通費 | 830 | 671 | |||||||||
| 競技費 | 15,528 | 15,381 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,695 | 4,366 | |||||||||
| コース維持費 | 14,460 | 17,043 | |||||||||
| 修繕費 | 1,226 | 1,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,476 | 9,096 | |||||||||
| 水道光熱費 | 3,592 | 3,993 | |||||||||
| 支払賦課金 | 17 | 60 | |||||||||
| 公租公課 | 472 | 516 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,316 | 1,032 | |||||||||
| 損害保険料 | 235 | 388 | |||||||||
| 賃借料 | 785 | 1,062 | |||||||||
| 雑費 | 3 | 92 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 148,913 | 131,358 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 963 | 990 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 993 | 1,570 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 990 | 1,175 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 967 | 1,385 | |||||||||
| 営業原価合計 | 149,880 | 132,744 | |||||||||
| 売上総利益 | 132,045 | 141,673 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 給料及び手当 | 26,629 | 27,261 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,749 | 3,806 | |||||||||
| 退職給付費用 | 355 | 260 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,949 | 5,559 | |||||||||
| 厚生費 | 832 | 725 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,130 | 2,227 | |||||||||
| 旅費交通費 | 977 | 988 | |||||||||
| 通信費 | 1,801 | 1,933 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 423 | 392 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,312 | 2,890 | |||||||||
| 会議費 | 1,639 | 1,309 | |||||||||
| 接待交際費 | 338 | 519 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,190 | 1,002 | |||||||||
| 修繕費 | 912 | 244 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,117 | 39,404 | |||||||||
| 水道光熱費 | 11,639 | 11,547 | |||||||||
| 販売促進費 | 1,664 | 2,767 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,170 | 1,329 | |||||||||
| 公租公課 | 11,011 | 11,520 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,211 | 11,998 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,504 | 2,422 | |||||||||
| 賃借料 | 1,388 | 893 | |||||||||
| 雑費 | 499 | 702 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 720 | 259 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 134,971 | 136,767 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,925 | 4,906 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取手数料 | 11,470 | 14,950 | |||||||||
| 保険返戻金 | ― | 4,701 | |||||||||
| 大会協賛金 | 1,689 | 1,800 | |||||||||
| 雑収入 | 2,295 | 2,876 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 15,455 | 24,328 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 7,983 | 6,562 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 538 | 1,073 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 8,560 | 7,674 | |||||||||
| 経常利益 | 3,969 | 21,560 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 災害損失 | ― | 10,555 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,022 | 757 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,022 | 11,313 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 946 | 10,246 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 347 | 1,230 | |||||||||
| 当期純利益 | 599 | 9,015 | |||||||||