有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 48,602 | 57,418 | |||||||||
| キャディーフィー | 32,017 | 22,714 | |||||||||
| 受取使用料 | 44,187 | 48,023 | |||||||||
| 協力費収入 | 13,542 | 15,931 | |||||||||
| コンペティションフィー | 17,714 | 19,969 | |||||||||
| 会費収入 | 42,036 | 41,055 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 198,101 | 205,113 | |||||||||
| 売店営業収入 | 1,199 | 1,113 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,043 | 3,336 | |||||||||
| 売電収入 | 72,073 | 72,815 | |||||||||
| 営業収益合計 | 274,417 | 282,377 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 28,198 | 30,044 | |||||||||
| キャディー手当 | 37,518 | 27,219 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,980 | 2,220 | |||||||||
| 退職給付費用 | 628 | 848 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,970 | 5,273 | |||||||||
| 厚生費 | 1,609 | 939 | |||||||||
| 旅費交通費 | 671 | 847 | |||||||||
| 競技費 | 15,381 | 16,679 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,366 | 2,954 | |||||||||
| コース維持費 | 17,043 | 25,102 | |||||||||
| 修繕費 | 1,746 | 6,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,096 | 11,622 | |||||||||
| 水道光熱費 | 3,993 | 4,607 | |||||||||
| 支払賦課金 | 60 | 54 | |||||||||
| 公租公課 | 516 | 421 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,032 | 2,303 | |||||||||
| 損害保険料 | 388 | 240 | |||||||||
| 賃借料 | 1,062 | 1,481 | |||||||||
| 雑費 | 92 | 15 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 131,358 | 139,450 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 990 | 1,175 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 1,570 | 693 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 1,175 | 1,190 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 1,385 | 678 | |||||||||
| 営業原価合計 | 132,744 | 140,128 | |||||||||
| 売上総利益 | 141,673 | 142,248 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 4,800 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 27,261 | 30,964 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,806 | 2,911 | |||||||||
| 退職給付費用 | 260 | 393 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,559 | 6,433 | |||||||||
| 厚生費 | 725 | 1,171 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,227 | 2,243 | |||||||||
| 旅費交通費 | 988 | 1,051 | |||||||||
| 通信費 | 1,933 | 1,941 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 392 | 658 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,890 | 1,999 | |||||||||
| 会議費 | 1,309 | 904 | |||||||||
| 接待交際費 | 519 | 566 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,002 | 1,038 | |||||||||
| 修繕費 | 244 | 523 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,404 | 38,278 | |||||||||
| 水道光熱費 | 11,547 | 12,065 | |||||||||
| 販売促進費 | 2,767 | 6,342 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,329 | 1,446 | |||||||||
| 公租公課 | 11,520 | 13,703 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,998 | 12,271 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,422 | 2,665 | |||||||||
| 賃借料 | 893 | 690 | |||||||||
| 雑費 | 702 | 546 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 259 | 321 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 136,767 | 146,531 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,906 | △4,282 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 4 | |||||||||
| 受取手数料 | 14,950 | 11,600 | |||||||||
| 保険返戻金 | 4,701 | 22 | |||||||||
| 大会協賛金 | 1,800 | 2,130 | |||||||||
| 雑収入 | 2,876 | 4,160 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 24,328 | 17,917 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 6,562 | 5,978 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 1,073 | 204 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 7,674 | 6,221 | |||||||||
| 経常利益 | 21,560 | 7,413 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 災害損失 | 10,555 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 757 | 518 | |||||||||
| 特別損失合計 | 11,313 | 518 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,246 | 6,894 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,230 | 978 | |||||||||
| 当期純利益 | 9,015 | 5,916 | |||||||||