有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 62,970 | 74,680 | |||||||||
| キャディーフィー | 16,077 | 14,243 | |||||||||
| 受取使用料 | 52,383 | 59,371 | |||||||||
| 協力費収入 | 17,808 | 20,213 | |||||||||
| コンペティションフィー | 16,655 | 17,320 | |||||||||
| 会費収入 | 39,594 | 38,769 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 205,488 | 224,597 | |||||||||
| 売店営業収入 | 403 | 247 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 2,875 | 3,453 | |||||||||
| 売電収入 | 69,935 | 69,563 | |||||||||
| 営業収益合計 | 278,703 | 297,861 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 28,868 | 25,263 | |||||||||
| キャディー手当 | 23,822 | 23,139 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,065 | 1,925 | |||||||||
| 退職給付費用 | 526 | 592 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,964 | 3,758 | |||||||||
| 厚生費 | 901 | 325 | |||||||||
| 旅費交通費 | 862 | 645 | |||||||||
| 競技費 | 12,074 | 13,844 | |||||||||
| 接待交際費 | ― | 3 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,909 | 2,681 | |||||||||
| コース維持費 | 25,115 | 25,569 | |||||||||
| 修繕費 | 7,506 | 3,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,985 | 17,513 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,145 | 4,803 | |||||||||
| 支払賦課金 | 47 | 34 | |||||||||
| 公租公課 | 530 | 576 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,165 | 6,515 | |||||||||
| 損害保険料 | 269 | 235 | |||||||||
| 賃借料 | 748 | 604 | |||||||||
| 雑費 | 14 | 13 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 134,526 | 131,829 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 349 | 252 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 252 | 226 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 97 | 25 | |||||||||
| 営業原価合計 | 134,623 | 131,855 | |||||||||
| 売上総利益 | 144,080 | 166,006 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 30,056 | 27,742 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,541 | 2,546 | |||||||||
| 退職給付費用 | 196 | 565 | |||||||||
| 法定福利費 | 4,985 | 5,511 | |||||||||
| 厚生費 | 689 | 318 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,088 | 1,814 | |||||||||
| 旅費交通費 | 1,044 | 821 | |||||||||
| 通信費 | 2,189 | 2,219 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 905 | 371 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,665 | 2,755 | |||||||||
| 会議費 | 756 | 1,221 | |||||||||
| 接待交際費 | 74 | 121 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,396 | 2,074 | |||||||||
| 修繕費 | 1,057 | 1,775 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,627 | 40,651 | |||||||||
| 水道光熱費 | 11,396 | 12,697 | |||||||||
| 販売促進費 | 4,663 | 5,225 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,041 | 1,470 | |||||||||
| 公租公課 | 13,497 | 13,452 | |||||||||
| 支払手数料 | 14,335 | 15,154 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,894 | 3,347 | |||||||||
| 賃借料 | 694 | 709 | |||||||||
| 雑費 | 530 | 384 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 247 | 277 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 145,976 | 148,631 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,895 | 17,374 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取手数料 | 13,800 | 13,000 | |||||||||
| 保険返戻金 | 3,603 | ― | |||||||||
| 大会協賛金 | 2,930 | 2,456 | |||||||||
| 雑収入 | 4,147 | 3,643 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 24,481 | 19,100 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,853 | 4,116 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 720 | 154 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,611 | 4,309 | |||||||||
| 経常利益 | 16,973 | 32,165 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※ 5,975 | ※ 1,539 | |||||||||
| リース資産解約損 | 1,196 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 7,171 | 1,539 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,801 | 30,625 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,304 | 4,235 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △453 | △3,044 | |||||||||
| 法人税等合計 | 851 | 1,191 | |||||||||
| 当期純利益 | 8,951 | 29,434 | |||||||||