有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 69,325 | 62,970 | |||||||||
| キャディーフィー | 20,712 | 16,077 | |||||||||
| 受取使用料 | 53,314 | 52,383 | |||||||||
| 協力費収入 | 17,822 | 17,808 | |||||||||
| コンペティションフィー | 16,225 | 16,655 | |||||||||
| 会費収入 | 40,248 | 39,594 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 217,649 | 205,488 | |||||||||
| 売店営業収入 | 1,034 | 403 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,774 | 2,875 | |||||||||
| 売電収入 | 69,073 | 69,935 | |||||||||
| 営業収益合計 | 291,532 | 278,703 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 29,772 | 28,868 | |||||||||
| キャディー手当 | 25,450 | 23,822 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,993 | 2,065 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,274 | 526 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,530 | 4,964 | |||||||||
| 厚生費 | 1,028 | 901 | |||||||||
| 旅費交通費 | 747 | 862 | |||||||||
| 競技費 | 12,282 | 12,074 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,589 | 4,909 | |||||||||
| コース維持費 | 25,524 | 25,115 | |||||||||
| 修繕費 | 4,686 | 7,506 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,478 | 13,985 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,780 | 4,145 | |||||||||
| 支払賦課金 | 54 | 47 | |||||||||
| 公租公課 | 440 | 530 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,812 | 3,165 | |||||||||
| 損害保険料 | 283 | 269 | |||||||||
| 賃借料 | 661 | 748 | |||||||||
| 雑費 | 54 | 14 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 136,444 | 134,526 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 1,190 | 349 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 604 | ― | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 349 | 252 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 1,445 | 97 | |||||||||
| 営業原価合計 | 137,890 | 134,623 | |||||||||
| 売上総利益 | 153,642 | 144,080 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 29,342 | 30,056 | |||||||||
| 従業員賞与 | 3,590 | 2,541 | |||||||||
| 退職給付費用 | 287 | 196 | |||||||||
| 法定福利費 | 6,132 | 4,985 | |||||||||
| 厚生費 | 954 | 689 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,277 | 2,088 | |||||||||
| 旅費交通費 | 1,115 | 1,044 | |||||||||
| 通信費 | 1,957 | 2,189 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 528 | 905 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,516 | 2,665 | |||||||||
| 会議費 | 1,567 | 756 | |||||||||
| 接待交際費 | 232 | 74 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,226 | 1,396 | |||||||||
| 修繕費 | 455 | 1,057 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,919 | 40,627 | |||||||||
| 水道光熱費 | 12,421 | 11,396 | |||||||||
| 販売促進費 | 3,651 | 4,663 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,440 | 1,041 | |||||||||
| 公租公課 | 14,011 | 13,497 | |||||||||
| 支払手数料 | 13,011 | 14,335 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,984 | 2,894 | |||||||||
| 賃借料 | 656 | 694 | |||||||||
| 雑費 | 453 | 530 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 222 | 247 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 144,358 | 145,976 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,284 | △1,895 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取手数料 | 12,660 | 13,800 | |||||||||
| 保険返戻金 | 879 | 3,603 | |||||||||
| 大会協賛金 | 4,700 | 2,930 | |||||||||
| 雑収入 | 2,379 | 4,147 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 20,619 | 24,481 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,464 | 4,853 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 54 | 720 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,556 | 5,611 | |||||||||
| 経常利益 | 24,346 | 16,973 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※ 1,600 | ※ 5,975 | |||||||||
| リース資産解約損 | - | 1,196 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,600 | 7,171 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,746 | 9,801 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,589 | 1,304 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,955 | △453 | |||||||||
| 法人税等合計 | 634 | 851 | |||||||||
| 当期純利益 | 22,112 | 8,951 | |||||||||