有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 74,680 | 82,497 | |||||||||
| キャディーフィー | 14,243 | 10,070 | |||||||||
| 受取使用料 | 59,371 | 54,748 | |||||||||
| 協力費収入 | 20,213 | 18,358 | |||||||||
| コンペティションフィー | 17,320 | 11,025 | |||||||||
| 会費収入 | 38,769 | 37,885 | |||||||||
| 名義変更手数料 | ― | 200 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 224,597 | 214,784 | |||||||||
| 売店営業収入 | 247 | 246 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,453 | 3,551 | |||||||||
| 売電収入 | 69,563 | 70,656 | |||||||||
| 営業収益合計 | 297,861 | ※1 289,238 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 25,263 | 23,834 | |||||||||
| キャディー手当 | 23,139 | 13,535 | |||||||||
| 従業員賞与 | 1,925 | 2,374 | |||||||||
| 退職給付費用 | 592 | 607 | |||||||||
| 法定福利費 | 3,758 | 3,908 | |||||||||
| 厚生費 | 325 | 116 | |||||||||
| 旅費交通費 | 645 | 624 | |||||||||
| 競技費 | 13,844 | 8,434 | |||||||||
| 接待交際費 | 3 | 2 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,681 | 3,466 | |||||||||
| コース維持費 | 25,569 | 22,169 | |||||||||
| 修繕費 | 3,783 | 2,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,513 | 18,363 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,803 | 5,268 | |||||||||
| 支払賦課金 | 34 | 40 | |||||||||
| 公租公課 | 576 | 404 | |||||||||
| 支払手数料 | 6,515 | 5,396 | |||||||||
| 損害保険料 | 235 | 220 | |||||||||
| 賃借料 | 604 | 693 | |||||||||
| 雑費 | 13 | 82 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 131,829 | 112,522 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 252 | 226 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 226 | 209 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 25 | 16 | |||||||||
| 営業原価合計 | 131,855 | 112,538 | |||||||||
| 売上総利益 | 166,006 | 176,699 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 27,742 | 24,915 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,546 | 2,561 | |||||||||
| 退職給付費用 | 565 | 98 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,511 | 5,332 | |||||||||
| 厚生費 | 318 | 379 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,814 | 1,463 | |||||||||
| 旅費交通費 | 821 | 796 | |||||||||
| 通信費 | 2,219 | 2,253 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 371 | 485 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,755 | 2,291 | |||||||||
| 会議費 | 1,221 | 947 | |||||||||
| 接待交際費 | 121 | 97 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,074 | 1,442 | |||||||||
| 修繕費 | 1,775 | 1,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,651 | 40,610 | |||||||||
| 水道光熱費 | 12,697 | 17,079 | |||||||||
| 販売促進費 | 5,225 | 7,314 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,470 | 1,218 | |||||||||
| 公租公課 | 13,452 | 13,373 | |||||||||
| 支払手数料 | 15,154 | 15,232 | |||||||||
| 損害保険料 | 3,347 | 3,178 | |||||||||
| 賃借料 | 709 | 694 | |||||||||
| 雑費 | 384 | 505 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 277 | 284 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 148,631 | 149,280 | |||||||||
| 営業利益 | 17,374 | 27,419 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取手数料 | 13,000 | ― | |||||||||
| 大会協賛金 | 2,456 | 1,150 | |||||||||
| 受取補償金 | 1,333 | 596 | |||||||||
| 業務受託料 | 456 | 456 | |||||||||
| 雑収入 | 1,854 | 1,097 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 19,100 | 3,300 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,116 | 3,467 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 154 | 299 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4,309 | 3,805 | |||||||||
| 経常利益 | 32,165 | 26,913 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | ※2 105 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 105 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 1,539 | ※3 446 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,539 | 446 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,625 | 26,573 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,235 | 4,955 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △3,044 | 1,712 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,191 | 6,667 | |||||||||
| 当期純利益 | 29,434 | 19,905 | |||||||||