有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィー | 57,418 | 69,325 | |||||||||
| キャディーフィー | 22,714 | 20,712 | |||||||||
| 受取使用料 | 48,023 | 53,314 | |||||||||
| 協力費収入 | 15,931 | 17,822 | |||||||||
| コンペティションフィー | 19,969 | 16,225 | |||||||||
| 会費収入 | 41,055 | 40,248 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 205,113 | 217,649 | |||||||||
| 売店営業収入 | 1,113 | 1,034 | |||||||||
| 食堂運営委託手数料 | 3,336 | 3,774 | |||||||||
| 売電収入 | 72,815 | 69,073 | |||||||||
| 営業収益合計 | 282,377 | 291,532 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 30,044 | 29,772 | |||||||||
| キャディー手当 | 27,219 | 25,450 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,220 | 2,993 | |||||||||
| 退職給付費用 | 848 | 1,274 | |||||||||
| 法定福利費 | 5,273 | 5,530 | |||||||||
| 厚生費 | 939 | 1,028 | |||||||||
| 旅費交通費 | 847 | 747 | |||||||||
| 競技費 | 16,679 | 12,282 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,954 | 4,589 | |||||||||
| コース維持費 | 25,102 | 25,524 | |||||||||
| 修繕費 | 6,574 | 4,686 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,622 | 12,478 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,607 | 4,780 | |||||||||
| 支払賦課金 | 54 | 54 | |||||||||
| 公租公課 | 421 | 440 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,303 | 3,812 | |||||||||
| 損害保険料 | 240 | 283 | |||||||||
| 賃借料 | 1,481 | 661 | |||||||||
| 雑費 | 15 | 54 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 139,450 | 136,444 | |||||||||
| 売店営業原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 1,175 | 1,190 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 693 | 604 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 1,190 | 349 | |||||||||
| 売店営業原価合計 | 678 | 1,445 | |||||||||
| 営業原価合計 | 140,128 | 137,890 | |||||||||
| 売上総利益 | 142,248 | 153,642 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
| 給料及び手当 | 30,964 | 29,342 | |||||||||
| 従業員賞与 | 2,911 | 3,590 | |||||||||
| 退職給付費用 | 393 | 287 | |||||||||
| 法定福利費 | 6,433 | 6,132 | |||||||||
| 厚生費 | 1,171 | 954 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,243 | 2,277 | |||||||||
| 旅費交通費 | 1,051 | 1,115 | |||||||||
| 通信費 | 1,941 | 1,957 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 658 | 528 | |||||||||
| 図書印刷費 | 1,999 | 2,516 | |||||||||
| 会議費 | 904 | 1,567 | |||||||||
| 接待交際費 | 566 | 232 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,038 | 1,226 | |||||||||
| 修繕費 | 523 | 455 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,278 | 37,919 | |||||||||
| 水道光熱費 | 12,065 | 12,421 | |||||||||
| 販売促進費 | 6,342 | 3,651 | |||||||||
| 支払賦課金 | 1,446 | 1,440 | |||||||||
| 公租公課 | 13,703 | 14,011 | |||||||||
| 支払手数料 | 12,271 | 13,011 | |||||||||
| 損害保険料 | 2,665 | 2,984 | |||||||||
| 賃借料 | 690 | 656 | |||||||||
| 雑費 | 546 | 453 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 321 | 222 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 146,531 | 144,358 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,282 | 9,284 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4 | 0 | |||||||||
| 受取手数料 | 11,600 | 12,660 | |||||||||
| 保険返戻金 | 22 | 879 | |||||||||
| 大会協賛金 | 3,390 | 4,700 | |||||||||
| 雑収入 | 2,900 | 2,379 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 17,917 | 20,619 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,978 | 5,464 | |||||||||
| 長期前払費用償却 | 38 | 38 | |||||||||
| 雑損失 | 204 | 54 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,221 | 5,556 | |||||||||
| 経常利益 | 7,413 | 24,346 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※ 518 | ※ 1,600 | |||||||||
| 特別損失合計 | 518 | 1,600 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,894 | 22,746 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 978 | 2,589 | |||||||||
| 法人税等調整額 | ― | △1,955 | |||||||||
| 法人税等合計 | 978 | 634 | |||||||||
| 当期純利益 | 5,916 | 22,112 | |||||||||