有価証券報告書-第84期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,542,073 | 16,086,336 |
売上原価 | 11,835,382 | 12,360,844 |
売上総利益 | 3,706,690 | 3,725,491 |
販売費及び一般管理費 | 2,661,342 | 2,651,771 |
全事業営業利益 | 1,045,348 | 1,073,719 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 534 | 359 |
受取配当金 | 26,052 | 26,851 |
受取保険金及び配当金 | 1,847 | 9,427 |
有価証券売却益 | 5,025 | 6,074 |
受取品貸料 | 9,106 | 1,777 |
その他 | 38,740 | 21,867 |
営業外収益計 | 81,307 | 66,357 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,631 | 15,027 |
社債利息 | 1,514 | 250 |
社債発行費償却 | 4,109 | 1,462 |
支払保証料 | 1,892 | 2,091 |
その他 | 2,305 | 1,040 |
営業外費用計 | 29,453 | 19,873 |
当期経常利益 | 1,097,201 | 1,120,204 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 63 | - |
特別利益計 | 63 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 38,039 | - |
固定資産除却損 | 2,244 | 0 |
減損損失 | 78,363 | - |
投資有価証券評価損 | - | 4,613 |
その他 | 1,501 | 982 |
特別損失計 | 120,149 | 5,595 |
税引前当年度純利益 | 977,116 | 1,114,608 |
法人税 | 344,367 | 229,402 |
法人税等調整額 | -69,902 | 140,318 |
法人税等合計 | 274,464 | 369,721 |
四半期純利益 | 702,651 | 744,887 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 702,651 | 744,887 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,014,378 | 15,496,242 |
売上原価 | 11,520,995 | 11,972,347 |
売上総利益 | 3,493,383 | 3,523,895 |
販売費及び一般管理費 | 2,432,577 | 2,451,715 |
全事業営業利益 | 1,060,806 | 1,072,179 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,051 | 2,316 |
受取配当金 | 42,552 | 32,851 |
受取保険金及び配当金 | 1,847 | 9,229 |
有価証券売却益 | 5,025 | 6,074 |
受取品貸料 | 9,106 | 1,777 |
貸倒引当金戻入額 | - | 12,380 |
その他 | 25,934 | 20,886 |
営業外収益計 | 87,518 | 85,515 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,504 | 14,941 |
社債利息 | 1,514 | 250 |
社債発行費償却 | 4,109 | 1,462 |
支払保証料 | 1,892 | 2,091 |
為替差損 | 283 | 117 |
貸倒引当金繰入額 | 130,227 | - |
その他 | 2,248 | 335 |
営業外費用計 | 159,781 | 19,199 |
当期経常利益 | 988,543 | 1,138,496 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 63 | - |
特別利益計 | 63 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 38,039 | - |
固定資産除却損 | 2,244 | 0 |
投資有価証券評価損 | - | 4,613 |
関係会社株式評価損 | - | 12,885 |
特別損失計 | 40,284 | 17,498 |
税引前当年度純利益 | 948,322 | 1,120,998 |
法人税 | 331,160 | 221,991 |
法人税等調整額 | -55,642 | 146,078 |
法人税等合計 | 275,518 | 368,070 |
四半期純利益 | 672,804 | 752,927 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 416 | 262 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,249,207 | 1,274,759 |
貸倒引当金繰入額 | 54,094 | -5,584 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 121,142 | 118,572 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,166,318 | 1,196,885 |
退職給付費用 | 33,096 | 42,799 |
減価償却費 | 42,165 | 41,372 |
貸倒引当金繰入額 | 51,763 | 919 |