訂正有価証券報告書-第85期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 16,086,336 | 15,581,374 |
売上原価 | 12,360,844 | 11,519,904 |
売上総利益 | 3,725,491 | 4,061,470 |
販売費及び一般管理費 | 2,651,771 | 2,957,066 |
全事業営業利益 | 1,073,719 | 1,104,404 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 359 | 18 |
受取配当金 | 26,851 | 29,088 |
受取保険金及び配当金 | 9,427 | 9,296 |
有価証券売却益 | 6,074 | 5,178 |
受取品貸料 | 1,777 | 953 |
その他 | 21,867 | 20,889 |
営業外収益計 | 66,357 | 65,424 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,027 | 8,612 |
社債利息 | 250 | - |
社債発行費償却 | 1,462 | - |
支払保証料 | 2,091 | 1,457 |
その他 | 1,040 | 8,620 |
営業外費用計 | 19,873 | 18,689 |
当期経常利益 | 1,120,204 | 1,151,139 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,409,632 |
投資有価証券売却益 | - | 3,566 |
子会社清算益 | - | 6,724 |
特別利益計 | - | 1,419,922 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 103,680 |
固定資産除却損 | 0 | 7,644 |
投資有価証券評価損 | 4,613 | 33,654 |
その他 | 982 | - |
特別損失計 | 5,595 | 144,979 |
税引前当年度純利益 | 1,114,608 | 2,426,083 |
法人税 | 229,402 | 372,697 |
法人税等調整額 | 140,318 | 338,007 |
法人税等合計 | 369,721 | 710,704 |
四半期純利益 | 744,887 | 1,715,378 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 744,887 | 1,715,378 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,496,242 | 14,908,739 |
売上原価 | 11,972,347 | 11,109,198 |
売上総利益 | 3,523,895 | 3,799,541 |
販売費及び一般管理費 | 2,451,715 | 2,752,120 |
全事業営業利益 | 1,072,179 | 1,047,420 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,316 | 1,282 |
受取配当金 | 32,851 | 42,968 |
受取保険金及び配当金 | 9,229 | 8,967 |
有価証券売却益 | 6,074 | 5,178 |
受取品貸料 | 1,777 | 953 |
貸倒引当金戻入額 | 12,380 | - |
その他 | 20,886 | 21,075 |
営業外収益計 | 85,515 | 80,426 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14,941 | 8,567 |
社債利息 | 250 | - |
社債発行費償却 | 1,462 | - |
支払保証料 | 2,091 | 1,457 |
為替差損 | 117 | 77 |
その他 | 335 | 7,209 |
営業外費用計 | 19,199 | 17,311 |
当期経常利益 | 1,138,496 | 1,110,535 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,409,632 |
投資有価証券売却益 | - | 3,566 |
特別利益計 | - | 1,413,198 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 103,680 |
固定資産除却損 | 0 | 7,644 |
投資有価証券評価損 | 4,613 | 33,654 |
関係会社株式評価損 | 12,885 | - |
子会社清算損 | - | 2,590 |
特別損失計 | 17,498 | 147,570 |
税引前当年度純利益 | 1,120,998 | 2,376,164 |
法人税 | 221,991 | 357,073 |
法人税等調整額 | 146,078 | 326,501 |
法人税等合計 | 368,070 | 683,574 |
四半期純利益 | 752,927 | 1,692,589 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 262 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,274,759 | 1,348,605 |
貸倒引当金繰入額 | -5,584 | 31,781 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 118,572 | 144,896 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,196,885 | 1,285,387 |
退職給付費用 | 42,799 | 53,148 |
減価償却費 | 41,372 | 63,914 |
貸倒引当金繰入額 | 919 | 30,131 |