有価証券報告書-第65期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 10:23
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金748百万円480百万円
関係会社株式評価損等2,803百万円2,641百万円
土地評価損1,819百万円1,819百万円
減損損失770百万円764百万円
投資有価証券評価損740百万円376百万円
その他1,029百万円1,164百万円
繰延税金資産小計7,911百万円7,246百万円
評価性引当額△7,207百万円△6,704百万円
繰延税金資産合計703百万円541百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△75百万円△275百万円
圧縮記帳積立金△261百万円△261百万円
資産除去債務対応費用△23百万円△22百万円
その他△23百万円△13百万円
繰延税金負債合計△383百万円△571百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債の純額320百万円△29百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
法定実効税率40.4%37.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目23.1%45.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△78.5%△46.5%
住民税均等割1.0%1.9%
評価性引当額の増減38.2%△14.4%
その他△6.1%△4.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率18.1%19.0%

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